請問我們公司是分公司,核算方式是 獨(dú)立核算自負(fù)盈 問
可獨(dú)立申報企業(yè)所得稅 答
請問我們是服務(wù)類的企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳收入 問
服務(wù)類企業(yè)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時,收入應(yīng)填到 “提供勞務(wù)收入” 里面。 答
你好,股東轉(zhuǎn)來的款備注實(shí)繳注冊資本,是否一定要入 問
您好,您這個是備注錯了嗎? 答
老師好。所得稅匯算清繳時。以前年度損益調(diào)整(23 問
那個以前年度損益調(diào)整是調(diào)整利潤分配,不影響24年的匯算 答
活動板房按多少年折舊 問
可按建筑物20年進(jìn)行折舊 答

以前的會計在2016年做的一筆分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款。已交稅金一直有余額,后續(xù)應(yīng)該做一筆什么分錄沖?
答: 您好,說明之前多交稅了。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 這個月就可以少交稅了 祝您工作順利
2016年度有一筆分錄做錯了,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……正確分錄應(yīng)為:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好,你提供的正確的分錄與錯誤分錄完全一致啊,是不是描述錯誤了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已扣費(fèi)的增值稅分錄:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發(fā)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問題嗎
答: 這個科目有余額是正常的,不用處理的


Demi 追問
2019-01-09 17:30
宸宸老師 解答
2019-01-09 17:58
Demi 追問
2019-01-09 18:07
宸宸老師 解答
2019-01-09 18:24