請(qǐng)問(wèn)老師,去年的帳是前會(huì)計(jì)做的,增值稅這塊它是這樣做的分錄,沒(méi)有計(jì)提,只有繳納的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 這塊應(yīng)該這樣調(diào)整嗎?1、先把這筆沖掉紅字分錄。2、計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、繳繳稅金分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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于2023-11-23 11:19 發(fā)布 ??689次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-11-23 11:20
一般納稅人還是小規(guī)模的。
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平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51

你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32

您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10

同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

你好,年終時(shí)做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
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