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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-07-26 17:59

已交稅金怎么做分錄?

宋生老師 解答

2016-07-26 17:08

您好!企業發生技術維護費,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

宋生老師 解答

2016-07-26 18:22

<p>您好!不明白您的問題。您是說預繳稅金嗎?已交稅金一般用在當月繳納當月的稅金。比如發票預繳增值稅的時候:</p><p><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: arial, 宋體, sans-serif, tahoma, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal;">當月預交增值稅:</span><br style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: arial, 宋體, sans-serif, tahoma, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal;"/><br style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: arial, 宋體, sans-serif, tahoma, &#39;Microsoft YaHei&#39

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您好!企業發生技術維護費,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-07-26 17:08:53
不做這個科目,這個增值稅是結轉到轉出未交增值稅下面不是已交稅金下面
2019-12-18 13:41:06
你好,比如輔導期納稅人預交稅款購買發票
2017-07-27 22:07:32
你好,你是進項留抵?
2020-04-02 10:00:43
你好 按財會(2016)22號文件規定 借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-06-02 12:11:26
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