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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-03-19 11:39

1、購買時支付計入費用
借:管理費用 480.00
貸:庫存現金 480.00
同時沖減管理費用
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
2、月底結轉營業外收入:
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 480.00
貸:營業外收入 480.00

斯文的雪碧 追問

2020-03-19 11:40

這個我知道,但是這個是2019年的賬的,現在在做匯算清繳要怎么改

venus老師 解答

2020-03-19 11:59

借以前年度損益貸營業外收入

斯文的雪碧 追問

2020-03-19 12:26

那匯算清繳表中要寫這個數據嗎

斯文的雪碧 追問

2020-03-19 13:48

也是19年的賬借管理費用 工資   貸銀行存款,正確的分錄我知道,主要是怎么改,

venus老師 解答

2020-03-19 14:27

對的呀同學你改的就是你要調整的那個科目比如下面這個管理費用的科目

venus老師 解答

2020-03-19 14:27

對的呀同學你改的就是你要調整的那個科目比如下面這個管理費用的科目

斯文的雪碧 追問

2020-03-19 14:31

我沒有明白怎么改是返回去調還是也在今年調,分錄是怎么樣的,工資的這個分錄

venus老師 解答

2020-03-19 17:32

你可以在今年做一筆 借 應付職工薪酬,貸以前年度損益調整或者利潤分配-未分配利潤 。 然后匯算清繳時減少這筆開支就好

斯文的雪碧 追問

2020-03-19 17:52

調整的金額都要減嗎,我還以為要加回去呢

venus老師 解答

2020-03-19 18:13

是否調整調減是看你之前費用做賬的情況

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1、購買時支付計入費用 借:管理費用 480.00 貸:庫存現金 480.00 同時沖減管理費用 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、月底結轉營業外收入: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 480.00 貸:營業外收入 480.00
2020-03-19 11:39:07
你好,比如輔導期納稅人預交稅款購買發票
2017-07-27 22:07:32
你好,你們是一般納稅人嗎?借應交稅費--未交增值稅,貸銀行存款,
2019-11-12 00:11:28
你好 你月末要結轉到未交增值稅借方去的
2020-05-29 14:20:29
哈哈,要么退稅,要么等以后抵減了才能平
2022-05-07 11:04:30
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