22年的一個客戶今天找到我說,以前的一單交易沒開 问
看下這個是開的紙質的嗎?如果是的話,你讓對方去報備發票丟失,然后給他提供第一聯復印件 答
老師,請教一個問題,自納稅人向稅務機關辦理納稅申 问
整個年度 評這個等級的時候就是按一整年的。 答
甲方給乙方的工人代發工資如何做分錄? 问
你好,對于甲方來說是借其他應收款貸,銀行存款。 后面抵減的時候借應付賬款貸其他應收款。 答
某生產企業為增值稅一般納稅人,同時生產免稅貨物 问
進項稅額轉出是3640*60000/240000=910 可以抵扣進項合計是3900+3640-910=6630 銷項稅180000*13%=23400 應交增值稅23400-6630=16770 答
老師您好 客戶給我們付款說是在銀行開信用證 老 问
您好,信用證付款就是買方到銀行開設信用證,證明自己有足夠資金可以付款,賣方向銀行提交貨物抵押,銀行向買收取貨款賣方就可以到銀行收取貨款。 答

老師,應交稅金-已交稅金,,,這個已交稅金指的是什么?
答: 您好,應交稅金-已交稅金,這個已交稅金指的是已經上交到稅務局的稅金。
老師?在月末應交稅金一銷項和進項都有余額,需要轉嗎?例如,1.本月借:進項15000, 提稅時 貸:銷項12000,15000-12000=3000為留抵2.若進項借是12000,貸銷項是14000,那么交稅2000是在已交稅金中,而進項和銷項科目劃丁字賬戶,本月進項合計借余27000.銷項貸余26000,余額在月末的時候需要轉平嗎?
答: 1.借銷項稅額,12000轉出未交增值稅15000-12000貸進項稅額15000轉出未交增值稅借方表示期末留底? 2 實務中是不用已交稅金 ,根據財會2016,22 ,借銷項稅額14000,貸進項稅額12000,轉出未交增值稅14000-12000? ,借轉出未交增值稅14000-12000?,貸未交增值稅,14000-12000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我帳上的應交稅金_已交稅金與實際報稅的金額有4分錢的差額,我該怎么調賬?調平
答: 你好,是什么原因造成的這個差異


王雁鳴老師 解答
2016-11-03 10:40
王雁鳴老師 解答
2016-11-03 11:11