計提工資 借:管理費用―工資 5200 貸:應付職工薪酬 ―工資 4800 其它應收款―代墊員工社保300 其它應收款―代墊員工公積金100計提員工社保 借:管理費用―社保 600 應付職工薪酬―社保(公司部分)600計提員工公積金 借;管理費用―公積金100貸:應付職工薪酬―公積金100繳納社保借:應付職工薪酬―社保 600 其它應收款―代墊員工社保 300貸:銀行存款 900繳納公積金借:應付職工薪酬―公積金100 其它應付款―代墊員工公積金100貸:銀行存款 200發放員工工資借:應付職工薪酬―工資 4800貸:銀行存款 4800分錄這樣做可以嗎
常拾
于2019-01-04 16:08 發布 ??910次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-01-04 16:11
應該是這樣子的,
計提工資
借:管理費用―工資 5200
貸:應付職工薪酬 ―工資 5200
計提員工社保
借:管理費用―社保 600
應付職工薪酬―社保(公司部分)600
計提員工公積金
借;管理費用―公積金100
貸:應付職工薪酬―公積金100
繳納社保
借:應付職工薪酬―社保 600
其它應收款―代墊員工社保 300
貸:銀行存款 900
繳納公積金
借:應付職工薪酬―公積金100
其它應付款―代墊員工公積金100
貸:銀行存款 200
發放員工工資
借:應付職工薪酬―工資 5200
貸:銀行存款 4800
其它應收款―代墊員工社保 300
其它應付款―代墊員工公積金100
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應該是這樣子的,
計提工資
借:管理費用―工資 5200
貸:應付職工薪酬 ―工資 5200
計提員工社保
借:管理費用―社保 600
應付職工薪酬―社保(公司部分)600
計提員工公積金
借;管理費用―公積金100
貸:應付職工薪酬―公積金100
繳納社保
借:應付職工薪酬―社保 600
其它應收款―代墊員工社保 300
貸:銀行存款 900
繳納公積金
借:應付職工薪酬―公積金100
其它應付款―代墊員工公積金100
貸:銀行存款 200
發放員工工資
借:應付職工薪酬―工資 5200
貸:銀行存款 4800
其它應收款―代墊員工社保 300
其它應付款―代墊員工公積金100
2019-01-04 16:11:43

你看我下面這個圖,你比對下
2019-09-26 18:34:03

正常計提工資 :借 費用 貸 應付職工薪酬
發工資:借 應付職工薪酬 貸 應交稅費 個稅 其他應收款 銀行存款
計提社保 :借 管理費 貸 應付職工薪酬
扣社保: 借 應付職工薪酬 其他應收款 貸 銀行存款
2018-10-30 16:35:24

同學你好,分錄是正確的;
2022-01-12 17:33:51

您好,您這里單位承擔的公積金和社保最好是也先計提一下,借:管理費用-社保1000貸應付職工薪酬-社保1000,管理費用-公積金300應付職工薪酬-公積金300,然后交納的時候,借:應付職工薪酬-社保1000,應付職工薪酬-公積金300,其他應收款-員工社保代繳350,其他應收款-員工公積金代繳300。貸:銀行存款1950
2019-08-10 20:34:52
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常拾 追問
2019-01-04 16:13
辜老師 解答
2019-01-04 16:14