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老師,離線申報系統里的出口發票號是填企業開的增值稅普通發票的發票號嗎?如果一個報關單有十幾份發票,這個出口發票號怎么填?
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2021-07-08
老師好,應交增值稅出口退稅如果月末不結轉,反應在一級科目應交稅費貸方金額越來越大怎么辦
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2019-10-11
出口退稅做完單證齊全后,為什么增值稅附表1免抵退銷售額那一欄中沒有顯示銷售額,以前報的時候都是自動顯示的啊?
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2020-04-11
2019年6月1日,經批準進口一臺符合國家特定免征關稅的科研設備用于研發項目,設備進口時經海關審定的完稅價格折合人民幣800萬元(關稅稅率10%),海關規定的監管年限為5年。2021年5月31日,公司研發項目完成后,將已計提折舊200萬元的免稅設備出售給國內另一企業,該企業應當補繳關稅多少元
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2023-04-12
某汽車企業系增值稅一般納稅人,2021年11月發生如下業務: (1)從境外進口一批小汽車,海關審定的成交價格400萬元;運抵我國關境內輸入地點起卸前的 包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。企業按規定已繳納進口環節的各項稅金,并取得完 稅憑證。 (2)當月在境內銷售自產小汽車1 000輛,取得不含稅收入15 000萬元;同時取得運輸裝卸費收 入339萬元(未單獨核算)。 (3)當月購進生產材料,取得增值稅專用發票上注明的價款為8 000萬元,稅款1 040萬元;專 發票當期通過稅務機關的審核認證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發票 注明價款200萬元。 已知:上期留抵增值稅額59 000元;關稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率 13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%。 要求: 根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答該企業進口環節應繳納的關稅是( )。
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2022-05-28
老師,我公司在上海是母公司,深圳是分公司。現在一項業務,合同是與上海簽訂的,但是因為發生在深圳,員工是深圳。員工的工資等費用都由深圳出,但是費用報銷卻在上海,請問上海收到這些發票該怎么做賬?
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2020-09-14
公司有做出口,現在出口不是可以退稅嗎,那每個月報增值稅的時候,要把出口那部分的稅算上去先抵扣嗎,例如:銷項:國內開票稅額:50,出口開普票沒有稅額,進項申報是申報50,還是加上出口可以退回來的那13%的稅額
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2022-05-11
老師生產企業出口退稅,在2019年6月有一筆出口退稅比如說金額為100,已申報增值稅,未申請退稅,在今年3月也有一筆退稅100,現在想申報2019年6月的出口退稅,請問在出口退稅申報系統里的納稅表出口銷售累計填100還是填200啊
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2020-04-11
老師,當月的增值稅費是用預留抵額抵扣,請問當月用不用做這個分錄:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸方:應交稅費-未交增值稅
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2015-12-03
為什么出口貨物要扣除出口關稅而進口不用呢
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2020-04-21
公司是一般納稅人,其中經營的業務包括進口化妝品,(不是高檔化妝品),主要做批發業務,可以給別人開具增值稅專用發票嗎
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2019-02-27
10. 下列出口貨物勞務,適用出口退(免)稅政策的是()。 A.出口企業經海關報關進入特殊區域并銷售給特殊區域內單位或境外單位、個人的貨物 B.出口企業或其他單位銷售給特殊區域內的生活消費用品和交通運輸工具 C.國家計劃內出口的卷煙 D.非列名生產企業出口的非視同自產貨物 老師,“國家計劃內出口的卷煙”,是說我國的卷煙每年都制定計劃嗎?這個計劃內是指一年計劃內還是一個月計劃內還是一個季度計劃內?
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2019-07-22
是這樣的,我這邊是小規模出口企業,原本我們一直代理各種產品出口,稅務一直做0申報,稅務突然說我們做的業務要增值稅
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2022-02-15
你好,老師,我們出口產品同時也會有技術服務費的出口,請問這個技術服務費在增值稅申報表的哪里填寫?是否屬于免稅項目。
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2022-05-16
外貿企業出口退稅申報:做出口退稅類勾選,這里勾選出來的數據,是不是會跳到申報增值稅附表二里 三、待抵扣進項稅額 里26列?
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2024-06-14
老師,這筆業務是從臺灣三亞公司進口的為什么應付賬款是深圳方城報關公司?另外進口的關稅和進口的增值稅應該是買方深圳快學支付的,這部分費用賣家沒有承擔,為什么還記在應付賬款里呢?記在這里不是多付錢嗎?
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2019-06-08
出口某貨物1000個,出口價:每個18.62美元CIF New York。CIF總價 18620美元,其中運費 2250 美元,保險費100美元,進價每只115元, 共人民幣 115000元 (含增值稅17%),費用定額率10% , 出口退稅率14%。當時銀行外匯(美元)買入價為7.30元。問換匯成本是多少?
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2023-03-14
老師請教一個問題 我們是加工出口退稅企業 在24年年底做了幾個出口的收入 當時沒有申報退稅 針對這幾筆出口收入我們在2025年3月進行申報退稅了 那我想問一下 增值稅主表里 免抵退稅銷售額這里還用填相關收入嗎
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2025-04-25
出口的外貿公司,退稅的。增值稅主表銷售額應該填在免抵退那欄,還是免稅那欄
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2016-12-07
上期尚未抵扣完的進項稅額5100元,銷售給外貿企業出口刨光材已繳增值稅17000元
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2015-10-26
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