
你好老師,請問增值稅一般納稅人申報-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)這個表,我本月無進項,都是銷售額與上期留底進項抵扣
答: 同學你好 很高興為你解答 你問的是如何填報?
1月申報增值稅進項大于銷項,有留抵,2月申報要把一月留抵稅額抵扣,應填哪里?就是增值稅附表二,本期進項明細表,填哪一列
答: 你好,留抵稅額不在附表二體現,在主表的留抵稅額體現,下個月在上期留抵稅額反應的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數去申報嗎
答: 是的 附加稅是根據應交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應交增值稅


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2024-06-14 14:43
郭老師 解答
2024-06-14 14:44