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2019年已經(jīng)殺賬,出完報(bào)表了,但是這個(gè)月檢查發(fā)現(xiàn)去年有很多月份,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)里有記錯(cuò)賬的,賬面上銷項(xiàng)比申報(bào)系統(tǒng)中銷項(xiàng)大,同時(shí)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)里有部分進(jìn)項(xiàng)票沒有入賬的,所以現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)中有留抵稅額,而賬面上應(yīng)交稅金有貸方余額,這種情況該怎么調(diào)整?
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2020-03-08
稅盤費(fèi)用抵減增值稅(為什么交完稅后未交增值稅會(huì)有借方余額900) (1)購入借管理費(fèi)用900,貸現(xiàn)金900 (2)抵減借應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸管理費(fèi)用900 (3)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅 (4)交稅,借未交增值稅 貸銀行存款
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2021-12-17
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個(gè)分錄?不是只寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,還需要寫下面那個(gè)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
提一個(gè)一般納稅人的稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅問題,我先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,然后再抵減嗎,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,然后稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸 營業(yè)外收入,這樣行嗎,如果不對(duì),應(yīng)該怎么做
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2018-01-11
1. 陜西**商貿(mào)有限公司一般納稅人,3月份開出 4 張票 1,增值稅專票 65000 元2,增值稅普票 32000 元 3.增值稅專票 325000 4,增值稅專票 12500 。當(dāng)月月份收到了3張發(fā)票,增值稅普通發(fā)票 7500g元,代開增值稅專票235000,增值稅專票 175000.計(jì)算 4月份報(bào)稅期一共要交多錢的稅款?
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2022-10-27
老師,月末要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅差額應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-05-07
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費(fèi),本月申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費(fèi)申報(bào)是零申報(bào)嗎?
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2019-01-12
老師,當(dāng)月計(jì)提增值稅是不是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳費(fèi)借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師,你好!請(qǐng)問城建稅是根據(jù)增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項(xiàng)的增值稅嗎?還是按應(yīng)交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)12月未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)分錄是什么意思呢
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2021-06-30
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄直接是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)分錄對(duì)嗎
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2019-03-06
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉(zhuǎn)出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
一,某生產(chǎn)企業(yè),系增值稅一般納稅人,納稅期限為一個(gè)月,當(dāng)年3月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下 (1)10日,除銷其產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)果一張,價(jià)稅會(huì)計(jì)金額為1469000元。 (2)20日,購進(jìn)生產(chǎn)用原料A一批,貨值價(jià)稅合計(jì)1040000萬元,依法取得了增值稅 專用發(fā)票 (3)25日,因部分貨物質(zhì)量與合同約定不符該企業(yè)收到購貨方退回的產(chǎn)品(該產(chǎn)品 為1月份賒銷)若干,貨值22600元(含稅價(jià),根據(jù)退貨證明單開具了紅字增值稅專用發(fā)票。 要求:計(jì)算該企業(yè)3月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅額?該企業(yè)應(yīng)當(dāng)在什么期間向其主管稅務(wù)機(jī) 關(guān)中報(bào)并繳納增值稅款?
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2022-04-21
開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在確認(rèn)抵扣時(shí)這兩種分錄有什么區(qū)別 分錄1 借:管理費(fèi)用 /辦公費(fèi) ?00元 貸:現(xiàn)金(或銀行) ?00 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅) ?00 貸:營業(yè)外收入 /政府補(bǔ)助 ?00 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?00 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅) ?00 分錄2 借:管理費(fèi)用 /辦公費(fèi) ?00元 貸:現(xiàn)金(或銀行) ?00 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅) ?00 貸:管理費(fèi)用/辦公費(fèi)?00
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2020-05-10
19年底以含稅價(jià)計(jì)入固定資產(chǎn)的購車款(公司在20年以前做的是國外業(yè)務(wù)免稅,所以沒有抵扣當(dāng)時(shí)也未認(rèn)證,以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)),21年開始涉及國內(nèi)業(yè)務(wù),需要交增值稅,但是增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)顯示19年購車的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣,這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)的金額,可以做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
這題的發(fā)生時(shí)間是2021年2月,印花稅應(yīng)該要算在稅金中吧,為什么這題解釋中沒有算印花稅 解釋: 轉(zhuǎn)讓該辦公樓應(yīng)繳納的增值稅=500×5%=25(萬元), 轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)繳納的城建稅及附加=25×(7%+3%+2%)=3(萬元)。 扣除項(xiàng)目金額合計(jì)=600×50%+3=303(萬元); 增值額=500-303=197(萬元); 增值率=197÷303×100%=65.02%, 適用稅率40%,速算扣除系數(shù)為5%; 應(yīng)納土地增值稅=197×40%-303×5%=63.65(萬元)。
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2022-09-20
請(qǐng)教老師,房地產(chǎn)繳納增值稅需要計(jì)提嗎?我們開的增值稅租賃專用增值稅發(fā)票,繳納增值稅,分錄應(yīng)該怎么寫?需要計(jì)提嗎?
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2020-05-19
小規(guī)模納稅人增值稅是季度報(bào),但增值稅附加是月報(bào),如果當(dāng)月有銷售收入,當(dāng)月還不用報(bào)增值稅,那增值稅附加要怎么報(bào)
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2017-09-11
月末會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出;貸:應(yīng)交增值稅未交增值稅。那增值稅銷項(xiàng)(進(jìn)項(xiàng))科目的數(shù)額是不是一直累計(jì)下去?
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2017-03-08
你好!老師請(qǐng)問一下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)、借:應(yīng)收賬款、貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅、 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做
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2021-07-12
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