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報(bào)2016年年報(bào)的時(shí)候已經(jīng)把以前年度虧損彌補(bǔ)了,怎么2017年1-3月的所得稅還要減掉這個(gè)呢
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2017-04-07
老師好,以前年度虧損1000元,本年一季度虧損100元,本年二季度盈利500元,請(qǐng)問,二季度需要交所得稅嗎?謝謝老師。
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2019-07-09
以前年度虧損,本年盈利而且大于虧損提所得稅分錄如何做
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2021-01-15
老師,上年度虧損,本年度第二季度轉(zhuǎn)盈利,但以前年度虧損未彌補(bǔ)完,季報(bào)的時(shí)候要交所得稅嗎?
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2019-06-02
所得稅一直有以前年度虧損彌補(bǔ)的時(shí)候 是不是就不用計(jì)提?
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2016-07-01
以前年底多結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,如果今年調(diào)整需要交所得稅嗎?以前年度虧損金額大,謝謝
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2022-07-26
老師,2018年四季度有企業(yè)所得稅,但是系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,最后沒繳稅。當(dāng)時(shí)也沒有計(jì)提,現(xiàn)在要怎么處理?
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2019-04-18
因19年匯算清繳 退回企業(yè)所得稅,入賬后,利潤(rùn)表里企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)。有關(guān)系嗎?損益 類科目了 ,沒有調(diào)整以前年度損益了。分錄做了兩張: 借:所得稅費(fèi)用 -40000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 -40000 ; 借:銀行存款 40000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 40000. 請(qǐng)問,我分錄做對(duì)樂嗎
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2020-07-02
假如3月有調(diào)整以前年度損益,借:在建工程貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配,上一年是做在管理費(fèi)用的,那匯算清繳的時(shí)候年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)要修改嗎
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2019-05-08
郭老師回答,那不計(jì)提就在1月補(bǔ)計(jì)提唄,這對(duì)2021年沒有影響吧,為什么要以前年度調(diào)整呢
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2022-02-28
調(diào)整以前年度的費(fèi)用要怎么處理?
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2019-02-27
少報(bào)了以前年度的收入請(qǐng)問怎么調(diào)整呢?
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2020-05-06
以前年度的應(yīng)收應(yīng)付咋么調(diào)整,比如應(yīng)收應(yīng)付都結(jié)清了,可是賬上還掛著應(yīng)收應(yīng)付的
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2020-01-29
老師,7月份的時(shí)候我公司返了一筆土地使用稅,然后我做分錄:借:銀行存款 貸:以前年年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),都是期末的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平,是怎么回事?我應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2018-10-19
檢測(cè)認(rèn)證公司,12月支付的規(guī)費(fèi)和分包費(fèi)未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)只接做的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貨:銀行存款 請(qǐng)問在匯算清繳前收到發(fā)票,是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整 還是貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,來沖減多記的成本?
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2020-02-16
老師,19年繳納18的土地使用稅7256元,滯納金526.06 下面賬務(wù)處理對(duì)不對(duì) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 7256 貸:以前年度損益調(diào)整 7256 借:營(yíng)業(yè)外支出 526.06 以前年度損益調(diào)整 7256 貸:銀行存款 7782.06
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2019-06-20
去年暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)成本。今年回來發(fā)票,紅沖借:原材料-1000 貸:暫估應(yīng)付賬款-1000。發(fā)票入賬借:原材料900 貸:應(yīng)付賬款900 。調(diào)整成本借:原材料100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100,調(diào)整未分配利潤(rùn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:未分配利潤(rùn)。這樣可以嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目
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2020-05-31
老師,之前說如果匯算清繳補(bǔ)交2,資產(chǎn)表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)5,期末數(shù)據(jù)10,而利潤(rùn)表中的本年累計(jì)是7,雖然資產(chǎn)表與利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不對(duì)等, 但是它符合你所說的,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系:未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整,符合這個(gè)勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整 但是現(xiàn)金流量表也不平,要怎么弄?
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2020-07-17
去年12月做錯(cuò)了分錄借:庫存現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒有交增值稅,本該是貸:預(yù)收賬款的。這個(gè)月出了增值稅發(fā)票,要用以前年度損益調(diào)整怎么處理這筆賬,應(yīng)該怎么處理呢?
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2019-07-04
稅務(wù)局退預(yù)征稅金及附加,通過以前年度損益調(diào)整科目核算的,編制報(bào)表時(shí)利潤(rùn)表中沒有以前年度損益損益調(diào)整項(xiàng),導(dǎo)致利潤(rùn)表中未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表中未分配勾稽不上怎么辦?
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2020-07-21
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