
跨年了,開的紅字發票,還是按正常分錄做主營業務收入紅字,還是以前年度損益調整啊?
答: 你好,開的紅字發票,是沖減開具當月的主營業務收入,所以是正常分錄做主營業務收入紅字
借;應收賬款39406,貸;以前年度損益調整——主營業務收入39406沒有以前年度損益調整這個科目怎么辦?
答: 你好,用利潤分配代替的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年公司有一筆業務金額大所以分給了子公司做 金額是50多萬 當初子公司的分錄是 借:應收賬款 代:主營業務收入 借:銀行存款 代:應收賬款,后來把這個錢給了母公司 分錄 借:預收賬款 代:銀行存款 ,今天收到了50多萬的發票,該怎么處理呀,怎么把這個預收賬款銷掉呀,用不用以前年度損益調整這個科目呀,用的話怎么做分錄呀,備注:子公司已從母公司獨立出來,另外審計報告已經出來了
答: 您好,把這個錢給了母公司 分錄不應該是, 借:預收賬款 代:銀行存款,應該是借:其他應收款,貸:銀行存款。收到50萬元發票,是總公司開的嗎?您去年的主營業務收入,結轉了成本了嗎?


莊老師 解答
2019-07-04 22:24
莊老師 解答
2019-07-04 22:27
余。 追問
2019-07-04 22:37
莊老師 解答
2019-07-04 22:50