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《增值稅減免申報表》的填法:1)7月份購買的稅控設備820元,本期只抵減200元,我在本期發生額填820元,還是填200元?2)剩下的620元,等下個季度要繳納稅款時才抵減,假如下個季度要抵減的300元的情況下,這300元填在期初余額還是填在本期發生額?
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2017-10-12
老師,一般納稅人稅控盤抵減增值稅的分錄是這樣做嗎?圖一 月底是不是要做這筆分錄,然后下個月繳納增值稅的時候再做繳納的分錄?圖二
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2020-04-08
問一下,小規模納稅人現在是每月不超過10萬免增值稅 ,這個10萬包含代開的專票嗎?如果代開專票加自己稅控盤開的普票超過10萬是不是就要交增值稅和附加稅了?
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2021-04-01
1.增值稅附表4第一行:稅控盤及技術維護費怎么取數? 2.增值稅附表4下半部分加計抵減本期數怎么取數? 例如進項金額1000,可加計抵減金額15%為150,那加計抵減本期數是填寫1000還是1150?
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2022-02-12
老師,稅控設備服務費的抵減,年終的時候沒有抵減,要做怎樣的處理,把應交增值稅--減免稅額怎么處理呢
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2022-01-10
請問下老師好,一般納稅人的,在申報增值稅的時候,稅控盤維護費抵扣是填在那個表的呢?
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2021-07-02
老師我們最近確定收入交了一筆稅款,但是未開具增值稅普通發票,現在我們要開票,稅控盤不是又產生稅額啦,這個怎么處理
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2018-11-01
一般納稅人申報繳納增值稅 是必須只有在安裝了稅控盤的那臺電腦上操作嗎
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2018-10-15
你好,增值稅申報時,點擊表填寫數據,系統提示要先進行數據初始化,點數據初始化的時候,又提示請先抄報稅后申報,若未完成抄報稅,先行申報稅控盤將會鎖死,需至稅務機關清卡,否則無法開具發票,是否繼續,是什么情況啊,以前從來沒有遇到過啊
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2019-10-12
老師,有個稅控盤的減免稅費。應交稅費-應交增值稅-減免稅款480。老師 如果要抵扣銷項銷售稅額 。分錄怎么寫呢???
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2019-06-04
增值稅專用發票(進項銷項)認證導出,是從攜稅寶上導出還是從稅控盤上導出呢?
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2016-05-23
老師,我想請問就是關于應發工資那塊兒,因為我們公司發工資的時候有扣員工住宿的水電費,這時的的分錄是這樣寫 借:應付工資 貸: 其他應收款-社保 其他應收款-水電費 應交稅費-個稅 銀行存款 扣電費的時候完整的分錄該如何寫呢?
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2019-10-20
公司8月售出貨物960元,票已開,由于產品問題,客戶要退貨,但是客戶貨有用了一點,退了一部分貨,實際應該要退他800元,但是客戶為了方便,要求用私賬轉給他扣除稅的部分(800/1.17),這樣就不用開負票,賬務也不要處理了,請問這樣的方法行得通嗎?
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2017-10-27
親們 咨詢個問題 就是購買稅控盤的費用抵扣增值稅 有效期是一年 我們是17年1月買的 那我們這次申報還可以抵扣增值稅不
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2018-04-17
稅務機關代開的增值稅專用發票是負數一7378,稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額是20000應征增值稅不含稅銷售額填多少
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2018-01-11
增值稅納稅申報表中 稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額 和 稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額 取數怎樣簡便
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2021-05-19
老師問一下申請抵扣稅控盤的費用,借方應交增值稅減免稅款,貸方紅沖管理費用,那月底借方的應交增值稅減免稅額在怎么做?
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2021-09-16
增值稅發票稅控技術維護費的遞減分錄借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額,貸:管理費用,這個分錄是在當月做,還是在下個月做
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2019-08-08
老師,想問下比如這個月應該交稅5820萬,是不是把820的稅控盤借方紅字沖掉?借方藍字增值稅5820.紅字增值稅820.貸銀行存款5000嗎
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2016-10-17
老師您好,我們交了280元的開票系統維護費280,可我們交不著增值稅,現在還處于留底,那這280怎么入賬
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2020-04-24
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