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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-07-02 11:58

填寫在增值是稅減免稅明細表里面

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2021-07-02 12:04

這些是選哪個呢?

東老師 解答

2021-07-02 12:05

有一個和稅控服務相關的看看有沒有

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2021-07-02 12:18

老師是這樣填嗎?

東老師 解答

2021-07-02 12:19

對,你如果沒抵扣的話就是這么填

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2021-07-02 12:37

我這樣填了,我主表里面好像沒有看到顯示

東老師 解答

2021-07-02 12:38

主表應納稅額減征額需要手填

帶眼鏡的波斯貓. 追問

2021-07-02 14:20

就是手工填在這個位置就可以是嗎?

東老師 解答

2021-07-02 14:22

對,就是應納稅額減征額那里

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相關問題討論
您好 購買時“ 借:固定資產 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益 按期計提增值稅稅控系統專用設備折舊時 借:管理費用 貸:累計折舊 借:遞延收益 貸:管理費用 向技術維護服務單位繳納維護費 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2016-12-21 19:47:51
申報表填寫 1.當期按照說明填入《增值稅納稅申報表附列資料(四)》第1行,當期抵減不完,下個納稅期抵減也需要填入《增值稅納稅申報表附列資料(四)》第1行; 2.按照說明填入《增值稅減免稅申報明細表》 3.當期抵減的稅額填入《增值稅納稅申報表》第23行“應納稅額減征額”“本月數”欄。
2019-07-08 17:49:58
你先需要在增值稅納稅申報表填寫附表四中第一行填寫“技術維護”,再在主表第23欄“應納稅額減征額”欄次,從應納稅額中抵減,必須都填寫,不然審核不過去的。
2020-05-09 16:01:45
參考下這個分錄金稅盤服務費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現金480 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用?-480 服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用????280     貸:銀行存款/現金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41
您好!在減免申報表里面選擇稅控服務費可以抵扣增值稅那個優惠政策,然后本期抵扣金額可以填0,下期抵扣金額就是280元了。
2021-05-18 15:21:41
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