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東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-07-02 11:58
填寫在增值是稅減免稅明細表里面
相關問題討論

您好
購買時“
借:固定資產
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)
貸:遞延收益
按期計提增值稅稅控系統專用設備折舊時
借:管理費用
貸:累計折舊
借:遞延收益
貸:管理費用
向技術維護服務單位繳納維護費
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
2016-12-21 19:47:51

申報表填寫
1.當期按照說明填入《增值稅納稅申報表附列資料(四)》第1行,當期抵減不完,下個納稅期抵減也需要填入《增值稅納稅申報表附列資料(四)》第1行;
2.按照說明填入《增值稅減免稅申報明細表》
3.當期抵減的稅額填入《增值稅納稅申報表》第23行“應納稅額減征額”“本月數”欄。
2019-07-08 17:49:58

你先需要在增值稅納稅申報表填寫附表四中第一行填寫“技術維護”,再在主表第23欄“應納稅額減征額”欄次,從應納稅額中抵減,必須都填寫,不然審核不過去的。
2020-05-09 16:01:45

參考下這個分錄金稅盤服務費抵稅分錄
金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用480
貸:銀行存款/現金480
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480
借:管理費用?-480
服務費280元的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用????280
貸:銀行存款/現金?????280
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280
借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41

您好!在減免申報表里面選擇稅控服務費可以抵扣增值稅那個優惠政策,然后本期抵扣金額可以填0,下期抵扣金額就是280元了。
2021-05-18 15:21:41
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2021-07-02 12:04
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2021-07-02 14:22