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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-15 09:28

你好,不是的。登錄了報稅網站就可以申報增值稅

ciici 追問

2018-10-15 09:34

不是的 你是導數據進去嗎?還是導報盤?如果是導報盤,那是不是還是必須在那部裝稅控的電腦上操作呢?

彩麗老師 解答

2018-10-15 09:37

是直接手動填數據進去申報。導數據進去申報的不太清楚,你可以咨詢一下開票軟件售后人員

ciici 追問

2018-10-15 09:39

現在很少手動填寫了,都是用u盤來申報的,要不就攜稅寶

彩麗老師 解答

2018-10-15 09:42

各個地區有差異,而且每個公司的實際情況不一樣。只要能正確的申報增值稅就行

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相關問題討論
您好 購買時“ 借:固定資產 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益 按期計提增值稅稅控系統專用設備折舊時 借:管理費用 貸:累計折舊 借:遞延收益 貸:管理費用 向技術維護服務單位繳納維護費 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2016-12-21 19:47:51
主表應納稅減征額減免表還有附表四。
2020-04-01 15:51:11
初次購買稅控設備以及稅控系統技術服務費,全額抵扣增值稅的賬務處理,求寫好會計憑證 1、一般納稅人 1)購入專用設備時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 2)抵減增值稅應納稅額時, 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:遞延收益 3)計提折舊時, 借:管理費用 貸:累計折舊 同時, 借:遞延收益 貸:管理費用
2019-02-25 10:24:32
月末結賬增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 實際支付增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 稅控盤減免 借:管理費用 貸:銀行存款(購入) 借:應交稅費-可抵減稅額 貸:其他收益
2019-12-29 10:48:22
1.企業應將當月發生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目 貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應交稅金——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。 3.當月上交本月增值稅時: 借記“應交稅金——應交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當月上交上月應交未交的增值稅: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。 稅控盤48O元增值稅減免,借應交稅費--應交增值稅(減免稅)480,貸管理費用--稅控盤480
2019-03-25 20:07:12
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