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計(jì)提應(yīng)”交稅費(fèi)-未交增值稅“時我需要通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目么
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2020-04-01
老師,12月份的增值稅,1月份扣款的,那12月份的分錄怎么做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,然后年底報(bào)表就有未交增值稅的余額,這樣行嗎?
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2022-03-15
老師你好,庫存余額0元,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借方7861.50元,請問這部分余額如何結(jié)平?
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2024-03-12
月度終了,企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額不能有嗎?
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2020-07-21
應(yīng)交稅費(fèi)科目下有未交增值稅,已交增值稅,還有其他的,都是什么意思?
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2020-01-14
老師,請問一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和下月交納增值稅的會計(jì)分錄是否正確?借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) -300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 300 交稅時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 300貸:銀行存款 300
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2016-08-15
每月底將增值稅轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月繳納的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款。請問老師,那這個應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目余額一直掛著嗎?
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2018-03-19
幼兒園提供的保育和教育服務(wù)免增增值稅嗎?
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2022-03-31
單位是農(nóng)業(yè)發(fā)展公司,公司主營:綠色植物種植、銷售。是小規(guī)模納稅人,免稅增值稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,在填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)的時候,免稅性質(zhì)代碼及名稱選那一個?
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2020-04-06
年底做轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)總科目里借方金額大于貸方金額,這個時候我做科目是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng),貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng),
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2019-02-22
老師,一般納稅人,月底計(jì)提增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款,那么未交增值稅借方會有個差額就一直掛著嗎
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2023-08-12
老師,請問月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要先將銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出余額入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-未交增值稅科目,還是直接手工計(jì)算出銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)余額直接借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅?
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2019-10-09
增值稅一般納稅人月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值時,如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,也就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時,怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中去,也就是說如何做會計(jì)分錄,是紅沖嗎?
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2021-11-11
為什么a對b錯,a多交增值稅不是也屬于未交增值稅借方嗎,b的正確答案說借方的應(yīng)交增值稅不能轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2021-06-28
老師,免稅業(yè)務(wù),1借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 2或者借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸營業(yè)外收入。以上2種處理是否都正確?
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2019-05-21
涉及增值稅的所有分錄,以及轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅的區(qū)別
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2019-09-05
每年交的航天信息服務(wù)費(fèi)做分錄這樣對嗎?借:管理費(fèi)用 280貸:庫存現(xiàn)金 280借:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用
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2018-04-13
例如,我公司代理進(jìn)口免征增值稅A貨物:我公司收到委托方10萬歐元,我公司代為支付給供應(yīng)商實(shí)際為8萬歐元,則: 1、差價2萬歐元是作為代理費(fèi)收入是嗎?并開具6%稅率的增值稅發(fā)票對嗎? 2、我公司收到委托方10萬歐元、代為支付給供應(yīng)商8萬歐元,會計(jì)分錄怎么做啊? 謝謝!
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2022-05-17
老師好,麻煩問下小規(guī)模公司,開了部分專票,部分普票,在一季度時已經(jīng)超了45萬總額,需要繳納增值稅,但是給結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外u收入-增值稅減免了,4月交了增值稅了,這個怎么轉(zhuǎn)出來呢
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2022-07-10
你好,我公司本月需要繳納增值稅5萬,其中能享受退役士兵增值稅減免3000元,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
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2024-08-28
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