老師您好,國(guó)外出口技術(shù)服務(wù),產(chǎn)生的人工費(fèi),原料費(fèi)等 問(wèn)
你好技術(shù)服務(wù)免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 答
老師好!匯算清繳前沖掉去年的暫估賬務(wù)的正確處理 問(wèn)
你好,這個(gè)要看你暫估是如何做的分錄,才能確認(rèn)沖減 是怎么做。 答
你好 公司買車 但是發(fā)票是開個(gè)另一個(gè)公司的 付款 問(wèn)
你好,你是哪個(gè)公司呢 答
第一季度企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額數(shù)在匯總時(shí)填錯(cuò)了, 問(wèn)
你好,你2季度累計(jì)做正確一般就沒(méi)事。 答
補(bǔ)交以前年度的增值稅附加稅滯納金怎么寫分錄,小 問(wèn)
借:未分配利潤(rùn) 借:稅金及附加 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款 答

老師,免稅業(yè)務(wù),1借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2或者借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入。以上2種處理是否都正確?
答: 如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,小規(guī)模月收入小于十萬(wàn)賬務(wù)處理中 1.借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額,)2.確認(rèn)免征時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款)1和2里的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)科目1是銷項(xiàng)稅額、2是減免稅款??對(duì)嗎???
答: 你好,小規(guī)模沒(méi)有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)之說(shuō)。正確的分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 確認(rèn)免征時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,就是像:借:應(yīng)收賬款-A單位貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額借:應(yīng)收賬款-B單位貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額我可以寫成:借:應(yīng)收賬款-A單位 應(yīng)收賬款-B單位貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-AB 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額-AB
答: 可以的,可以這樣賬務(wù)處理的


價(jià)值觀 追問(wèn)
2019-05-22 03:33
張艷老師 解答
2019-05-22 06:51