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今年去修改了以前年度的稅表收入,需要改賬嗎?還是在今年做以前年度調整就好了?
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2020-04-22
今年企業所得稅申報表的財務年報在哪填寫
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2020-04-17
老師,7月份的時候我公司返了一筆土地使用稅,然后我做分錄:借:銀行存款 貸:以前年年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤,都是期末的時候資產負債表和利潤表不平,是怎么回事?我應該怎么調整?
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2018-10-19
檢測認證公司,12月支付的規費和分包費未收到發票,會計只接做的分錄是 借:主營業務成本 貨:銀行存款 請問在匯算清繳前收到發票,是做 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度損益調整 還是貸:主營業務成本,來沖減多記的成本?
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2020-02-16
老師,19年繳納18的土地使用稅7256元,滯納金526.06 下面賬務處理對不對 借:利潤分配-未分配利潤 7256 貸:以前年度損益調整 7256 借:營業外支出 526.06 以前年度損益調整 7256 貸:銀行存款 7782.06
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2019-06-20
去年暫估,已結轉成本。今年回來發票,紅沖借:原材料-1000 貸:暫估應付賬款-1000。發票入賬借:原材料900 貸:應付賬款900 。調整成本借:原材料100,貸:主營業務成本100,調整未分配利潤,借:主營業務成本 貸:未分配利潤。這樣可以嗎?還是用以前年度損益調整科目
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2020-05-31
老師,之前說如果匯算清繳補交2,資產表中未分配利潤期初數據5,期末數據10,而利潤表中的本年累計是7,雖然資產表與利潤表的數據不對等, 但是它符合你所說的,發生了以前年度損益調整事項的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系:未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整,符合這個勾稽關系就不需要調整 但是現金流量表也不平,要怎么弄?
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2020-07-17
去年12月做錯了分錄借:庫存現金,貸:主營業務收入,沒有交增值稅,本該是貸:預收賬款的。這個月出了增值稅發票,要用以前年度損益調整怎么處理這筆賬,應該怎么處理呢?
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2019-07-04
稅務局退預征稅金及附加,通過以前年度損益調整科目核算的,編制報表時利潤表中沒有以前年度損益損益調整項,導致利潤表中未分配利潤和資產負債表中未分配勾稽不上怎么辦?
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2020-07-21
2018年的時候做了分錄借:管理費用-長期待攤費用攤銷50萬,貸:其他應付款-XX裝修公司借方紅字50萬,當時做完沒檢查,今年2019年才發現做錯了,其他應付款-XX裝修公司變成100萬了,費用也多計了50萬是吧,現在2019年跨年了把這個往來結平要怎么做分錄?涉及到以前年度損益調整了吧。
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2020-01-06
老師,今天發現賬上增值稅下的二級科目和申報的查了一千多,原因是18年的增值稅進項稅額進到管理費用了,19年也沒有修正過來,審計也沒審處理讓調,現在我發現的話要減少管理費用還是用以前年度損益調整呢?因為是高新企業,不知道要怎么改
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2020-04-23
補計提去年的工資這樣做分錄可以么?借:管理費用_職工薪酬貸:應付職工薪酬借:以前年度損益調整貸:管理費用_職工薪酬借:利潤分配-未分配利潤貸在:以前年度損益調整
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2019-02-22
老師,我這個月的賬務用了以前年度損益調整科目,最后在資產負債表中,1.未分配利潤項目的填寫,是不是年初余額直接結轉上一年度的余額,然后期末余額就是利潤表中的凈利潤本年累計數+以前年度損益調整的數額啊?2.然后因為損益的調整,其他應付款項目的填寫,是不是也直接跟在資產負債表中的期末余額里(因為由于損益的調整,其他應付款多了a,3.在科目余額表里,其他應付款多的a應該是體現在本期發生額里是吧)?
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2020-01-19
老師,我2019年下半年做過以前年度損益調整,結轉到未分配利潤,現在做2019年度匯算清繳需要對那幾筆以前年度損益做調增調減嗎
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2020-04-30
老師您好,匯算清繳退稅之后我的資產負債表不平,也沒有以前年度損益調整科目。該怎么填寫資產負債表
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2021-10-26
老師,您好,2021年的賬面上多計提了8000多元的增值稅進項稅額(當時是小規模納稅人,按3%的稅率計提的。現在已升為一般納稅人,6%的稅率),一直掛在賬面上,現在要怎么處理比較合適?(執行的是新小企業會計準則,沒有“以前年度損益調整科目”)
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2022-12-10
麻煩問下大家我這個賬上去年 應付職工薪酬-基本社會保險費繳納了沒有計提。今年這個借方一直有余額。我可以再計提出來這個科目沖平嗎?[圖片]老師 直接借:管理費用 貸:應付職工薪酬嗎 不需要用以前年度損益調整吧
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2022-04-11
18年底的時候 一筆出口退稅的金額計算錯誤 導致成本增加,19年發現之后,直接調減了成本 ,現在有人提出 應該通過 以前年度損益調整 科目 進行調整 ,18年 借 :主營業務成本 貸 :進項稅轉出 19年 更正的時候: 借:主營業務成本 負數 貸:進項稅轉出 負數,現在需要怎么調整呀
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2020-05-07
借:以前年度損益調整 -311320.75 應交稅費/應交增值稅/進項稅 -18679.25 貸:預付賬款 -330000 再借 以前年度損益調整 311320.75 貸 利潤分配-未分配利潤 311320.75 老師,做了以上分錄調整,請問資產負債表需要怎樣調?現在期末數不平衡。
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2020-03-16
老師 我去年暫估的成本票來不了了 是做的借:庫存商品-暫估 貸其他應付款 貸借:主營業務成本 貸 庫存商品 今年匯算清繳納稅調整調增了納稅的話 賬務上還要處理嗎?怎么做賬呢?是要把成本用以前年度損益調整沖掉嗎?我們這個貨物是有的 只是沒有發票,我是不是要把庫存商品-暫估沖了 在做一筆借庫存商品-xx商品 貸:其他應付款
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2020-04-16
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