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少報(bào)了以前年度的收入請(qǐng)問怎么調(diào)整呢?
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2020-05-06
以前年度的應(yīng)收應(yīng)付咋么調(diào)整,比如應(yīng)收應(yīng)付都結(jié)清了,可是賬上還掛著應(yīng)收應(yīng)付的
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2020-01-29
18、下列各項(xiàng)中,會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益總額增加的有( )。 A 企業(yè)用稅后利潤彌補(bǔ)以前年度虧損 你好老師,A有分錄么
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2021-05-08
調(diào)整17年現(xiàn)金 應(yīng)付賬款 要通過以前年度損益調(diào)整
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2019-05-21
我們單位去年9月銷售貨物,給購貨方開的增值稅專用發(fā)票 對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,考慮到發(fā)票認(rèn)證時(shí)間快到了,購貨方給退回來讓紅沖掉,以后待他們通知再給開過去。我已經(jīng)紅沖了發(fā)票 分錄:借:原材料-彩鋼板126483.08 貸:以前年度損益調(diào)整 126483.08 借:以前年度損益調(diào)整 126483.08 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng))-21502.12 貸:現(xiàn)金 147985.20.這樣做的分錄對(duì)嗎?謝謝!
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2017-03-31
老師 請(qǐng)問去年的稅控盤續(xù)費(fèi)480做賬錯(cuò)誤,而且發(fā)票做了認(rèn)證,今年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)數(shù)據(jù)是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的借方去呢?
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2020-07-30
老師,我一九年七月補(bǔ)提了一八年的車折舊用了以前年度調(diào)整科目,做財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候看見勾機(jī)關(guān)系不對(duì),差額是以前年度損益調(diào)整科目的數(shù),為了讓凈利潤加期初未分配利潤等于期末未分配利潤,我把差額數(shù)就加到資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)的其他應(yīng)付款和未分配利潤里了,這樣勾機(jī)關(guān)系就對(duì)了,可是我在今年報(bào)一九年匯算清繳財(cái)務(wù)年報(bào)時(shí)候看需要報(bào)上年金額,看現(xiàn)金流量表里收到其他有關(guān)現(xiàn)金才20萬,但是資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款48萬,這樣的話勾機(jī)關(guān)系肯定不對(duì),但是我報(bào)月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候就錯(cuò)誤填了,年報(bào)時(shí)候我要不要把資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)改過過的改回原來的呢?
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2020-04-29
1.就是17年多計(jì)提了附加稅,于2018年1月調(diào)回來了,當(dāng)時(shí)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅貸:稅金及附加—城建稅導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與利潤表中利潤不匹配。原因:是不是因?yàn)槲覜]有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤中?2.如果做成下面,是不是就對(duì)了?借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配—未分配利潤
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2019-03-12
請(qǐng)問,18年少計(jì)提了工資和社保,補(bǔ)分錄:借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬_工資;借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬_社保。請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),系統(tǒng)自動(dòng),借:以前年度損益調(diào)整紅字,貸:利潤分配_提取法定盈余公積紅字。是應(yīng)該入未分配利潤還是盈余公積呀?
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2019-07-12
老師你好,退回去年的殘保金,科目記沖減管理費(fèi)用,還是營業(yè)外收入,還是以前年度損益調(diào)整科目,那個(gè)比較合理點(diǎn)?
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2020-04-02
公司是剛成立不久,結(jié)果我們?cè)?2月份招進(jìn)了員工,我在12月的憑證中忘記了計(jì)提12月的工資,然后1月初來發(fā)放工資,憑證都裝訂了,我該怎么辦呢?我像這樣做對(duì)嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬同時(shí)調(diào)整未分配利潤;同時(shí), 借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整。然后怎么補(bǔ)提工資呢?
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2018-03-28
2018年有一筆憑證,計(jì)提7月工資200000元。8月付工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 198000 貸:其他應(yīng)收款-社保5600 應(yīng)交個(gè)稅5000 銀行存款187400。其中其他應(yīng)收款-社保實(shí)際應(yīng)為5800元,該憑證記錯(cuò)導(dǎo)致“應(yīng)付職工薪酬”和“其他應(yīng)收款-社保”的余額都有誤。請(qǐng)問我在19年要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬的話,分錄怎么寫呢?
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2019-04-24
去年暫估成本100, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款(暫估) 今年來發(fā)票80 匯算清繳所得稅調(diào)增成本20 問,通過以前年度損益調(diào)整賬務(wù), 年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)付賬款-20 未分配利潤+20 利潤表成本-20 需要財(cái)務(wù)報(bào)表這樣更改嗎?
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2021-05-25
補(bǔ)計(jì)提2016年12月稅金及附加,借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)一城建稅一教育附加一地方教育附加,月未還需結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?
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2017-03-10
小規(guī)模納稅人,2017年初收到一筆收入60萬元計(jì)入“預(yù)收賬款”科目,至今未確認(rèn)收入,想在2020年6月份將該筆“預(yù)收賬款”處理,要如何處理,記入“以前年度損益調(diào)整”科目處理恰當(dāng)嗎?(備注該小規(guī)模納稅人一直處于虧損,沒有盈利。)這是我做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,還有憑證后面需要什么樣的附件,請(qǐng)老師幫忙看看并指點(diǎn)說明謝謝。 借:預(yù)收賬款 60 貸:以前年度損益調(diào)整 60 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度損益調(diào)整 60 貸:利潤分配——未分配利潤 60
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2020-06-18
去年公司結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品A成本?5萬元?,做的分錄是;借:主營業(yè)務(wù)成本5萬 ?貸:庫存商品-A 5萬實(shí)際上應(yīng)該是要結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品B? 10萬?? 今年怎么調(diào)賬調(diào)整分錄應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整???負(fù)5萬貸:庫存商品A??????????負(fù)5萬借:以前年度損益調(diào)整 ?10萬貸:庫存商品-B ?????????10萬那么以前年度損益調(diào)整5萬做賬是如下嗎?借:以前年度損益調(diào)整 5萬貸:利潤分配-未分配利潤 5萬
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2019-04-04
如果外貿(mào)企業(yè),公司好幾個(gè)月都沒有銷售,但是員工的工資還要付,那都沒有銷售收入,法人跟股東發(fā)放工資的時(shí)候,可以降低金額發(fā)放嗎? 完整的分錄12月份借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整2019年1月份借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)(這是沖2018年的補(bǔ)提)其他分錄不變,支付2018年12月份的分錄不變。不明白1月份的分錄?
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2019-04-04
老師,我們?nèi)ツ陼汗莱杀荆瑁褐鳡I業(yè)務(wù)成本50貸:其他應(yīng)付款—暫估成本50 ,我們沒有以前年度損益調(diào)整科目,怎么沖減
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2022-03-04
2017年成本虛增要調(diào)整 原來的分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:現(xiàn)金 2020年做調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:主營業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配_未分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
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2020-06-15
因?yàn)樨?cái)務(wù)2016.12月份做錯(cuò)賬了 這個(gè)月做了以前年度損益調(diào)整 導(dǎo)致 報(bào)表上主營業(yè)務(wù)收入跟開票系統(tǒng)上的主營業(yè)務(wù)收入不一致 這樣會(huì)影響報(bào)稅么但是根據(jù)憑證實(shí)際做出來的不是這個(gè)數(shù)呢 自己手動(dòng)調(diào)整么那個(gè)調(diào)整年度損益的分錄是不是做錯(cuò)了 這這樣做的 借:利潤分配——未分配利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 調(diào)整分錄是借:利潤分配——未分配利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣做對(duì)不 然后報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表的主營業(yè)務(wù)收入 跟開票金額就不一致了
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2017-02-11
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