A公司為增值稅一般納視企業,適用的增值稅稅率為13%。2019年6月,發生下列 徑務 (1)6月2日,向B公司除銷某商品100件,每件標價200元,實際售價190元 (售價中不含增值稅新),已開且增值稅專用發票,商品已交付B公司。代墊B公司運余 費2000元(不考慮增值稅)現金折扣條件為2/10,12D,n30 (2)6月4日,銷售給乙公司商品一批,增值稅專用發器上注明價數為300元 增值稅額2600元,乙公司以一張期限為60天,面值為22600元的無息商業承兌匯票 支付。該推商品成本為16000元 (3)6月8日,收到B公司6月2日所購商品貨款并存入銀行 (4)6月1日,A公司從甲公詞購買原材料一批,價款20000元,按合同規定先 預付40%購貨款,其余貨款驗貨后支付。 (5)6月20日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業承兌到銀行辦理貼現,年貼現率10%
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2020-06-24
5日、開出轉賬支票償付前欠貨款:東興工廠2000元,鴻達工廠90000元
(5)7日,生產車間領用A材料260千克、B材料120千克,用于甲產品生產領用B材料10千克為車間一般耗用
(6)8日,收到大鑫公司轉賬支票一張,償付所欠賬款12000元,存人銀行
(7)10日,從東興工廠購入材料一批,增值稅專用發票列明:A材料580千克,單價140元,B材料330千克,單價110元;增值稅稅率
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2022-05-12
老師好,請問,在保稅區超市買東西,買的食品和日用,超市給我公司開了增值稅專用發票,金額100多,進項稅額十幾塊錢,但是由于這個超市不久前早就關門大吉了,這張票我也拿不到了。但是在增值稅發票綜合確認平臺,能看到這張待認證的專票。因為這張票我拿不到了,我要不要勾選這張票?可是如果勾選了 ,沒有票 我怎么做賬?如果放著不管呢?這是2018年底開的,我們買的是食品和日用。超市給開了專票。到現在 也快到認證期限了。
請問老師, 我要怎么處理這張發票呢?我是新手,請老師詳細指導。謝謝您
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2019-11-13
老師好,請問,
在保稅區超市買東西,超市給我公司開了增值稅專用發票,金額100多,進項稅額十幾塊錢,但是由于這個超市不久前關門大吉了,這張票我也拿不到了。但是在增值稅發票綜合確認平臺,能看到這張待認證的專票。因為這張票我拿不到了,我要不要勾選這張票?可是如果勾選了 ,沒有票 我怎么做賬?如果放著不管呢?這是2018年底開的,也快到認證期限了。
請問老師, 我要怎么處理這張發票呢?
我是新手,請老師詳細指導。謝謝您
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2019-11-11
小規模企業2021年第四季度增值稅減免 借:應交稅費/增值稅3442.65 貸:營業外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規模企業2021年第四季度增值稅減免 借:應交稅費/增值稅3442.65 貸:營業外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規模企業2021年第四季度增值稅減免 借:應交稅費/增值稅3442.65 貸:營業外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業外收入(紅字635.72)
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2023-03-14
老師,我需要紅字沖銷5張,又要重新開具 是不是意味著需要10張增值稅專票?
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2019-06-14
老師請問銷售方上個月開了紅字發票,增值稅申報需要在哪一項填寫數據呢
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2023-02-28
老師你好 我們7月份收到甲方付款時 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 在申報時填在未開票收入欄 8月份開票后貸:主營業務收入紅字 貸:應交增值稅~銷項稅額紅字 然后 貸:主營業務收入 貸:應交增值稅~銷項稅額
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2019-08-16
地稅申報是根據當月開的增值稅專用發票嗎?如果當月沒有開增值稅專用發票是否就是零申報啊?
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2016-11-05
老師您好,我公司給供應商打了一筆款,現在暫時不購進貨物,可以讓對方先開具增值稅專用發票么
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2020-01-10
我們公司是銷售方,購買方要作廢一張丟失了的專票,還沒有認證,我方要提供《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》給他嗎,稅務局的人說2.0系統升級了沒有這個證明的模塊了,那我們就只提供發票銷售方記賬聯復印件嗎?購買方要怎么作廢這張票
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2019-12-25
老師,如果進貨開具增值稅專用發票又不能認證,我豈不是要多繳稅。
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2016-09-10
老師,銷售使用過的不收消費稅的汽車,發票是自己開,還是要去稅務局開具,可以開具增值稅專用發票嗎?適用稅率是多少啊?
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2020-04-23
老師,想請教您個問題。我們在做一個A國有企業的經濟責任審計,這個公司從關聯公司B國有企業領取平時用的配件。這些配件是B公司從外面單位購進的,又平價賣給了A公司,都開增值稅專用發票。這樣平進平出可以么?
a公司是由B公司出資20%+政府出資80%形成的。兩個公司領導高度關聯。
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2019-07-23
甲方要求我們成立分公司,以分公司的名義開具增值稅專用發票,那么這個工程款是該打到我們分公司的賬上還是總公司呢?另外我們是被掛靠方,之前我們收到工程款都是提現到法人賬上,再轉給掛靠方,請問這么做是不是風險特別大。
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2017-12-01
雙方交易成功以后,我方延期支付款項給供應商,供應商要求支付一部分違約金。那我可以要求對方開具增值稅專用發票嗎?這個進項稅可以抵扣嗎?這筆違約金我應該如何入賬?麻煩您了,謝謝!
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2019-10-08
老師您好,請問其他個人轉讓、出租不動產需要開增值稅專用發票時,可以委托哪里的稅務機關代開呢,是居住地還是不動產所在地還是其他情況呢
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2021-08-07
老師,您好,請問一下,每個公司開增值稅專用發票,以含稅價開和不含稅價開,有規定么
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2021-06-10
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