老師請問銷售方上個月開了紅字發票,增值稅申報需要在哪一項填寫數據呢
火星上的帆布鞋
于2023-02-28 16:19 發布 ??1187次瀏覽
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999
職稱: 注冊會計師
2023-02-28 16:30
老師,紅字發票在增值稅申報時,填寫的應當是第一行“銷項稅額”,銷項稅額指的是企業本期銷售收入所應繳納的增值稅額,包括正常應繳納的增值稅額及紅字發票所減免的增值稅額。例如,如果企業本月銷售收入1000元,增值稅稅率為3%,銷項稅額應填寫30元,如果本月企業獲得一張紅字發票,減免稅額為10元,那么銷項稅額應填寫20元。拓展知識:除了紅字發票,企業還可以通過減免稅種的方式減免增值稅,包括:出口抵減增值稅、特殊農產品增值稅減免等。
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老師,紅字發票在增值稅申報時,填寫的應當是第一行“銷項稅額”,銷項稅額指的是企業本期銷售收入所應繳納的增值稅額,包括正常應繳納的增值稅額及紅字發票所減免的增值稅額。例如,如果企業本月銷售收入1000元,增值稅稅率為3%,銷項稅額應填寫30元,如果本月企業獲得一張紅字發票,減免稅額為10元,那么銷項稅額應填寫20元。拓展知識:除了紅字發票,企業還可以通過減免稅種的方式減免增值稅,包括:出口抵減增值稅、特殊農產品增值稅減免等。
2023-02-28 16:30:44

您好,按照正負相抵的金額填寫申報就可以
2020-08-03 16:03:05

開具了紅字發票,紅字發票的金額需要減掉后申報,要不申報不了
2018-11-02 11:05:15

在附表2的20欄“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”
2018-06-08 14:03:32

?你好;? ?你去申請? ?找稅務局給你刪除了重新開 。 可以的? ?
2022-04-18 11:14:58
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