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暴躁的蘿莉
于2019-10-08 23:13 發布 ??1907次瀏覽
董老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-10-08 23:54
您好,可以抵扣進項稅,算是價外費用
董老師 解答
如果也許沒有開展就不可以了。你這個是延期付款可以
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增值稅專票已認證后發現發票有誤,退回供應商重開,我司需要開具紅字增值稅專用發票嗎,還是只需要開具紅字增值稅 專用發票信息表
答: 你好,你們提交紅字發票信息表,通過后供應商再沖紅重新開。 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
裝修設計實操中,收到材料時,供應商沒有開具增值稅專用發票,他月底開,收到材料還要做進項嗎?
答: 你好,可以月底取得發票再做賬。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我公司給供應商打了一筆款,現在暫時不購進貨物,可以讓對方先開具增值稅專用發票么
答: 你好 這個按合同約定執行就可以
雙方交易成功以后,我方延期支付款項給供應商,供應商要求支付一部分違約金。那我可以要求對方開具增值稅專用發票嗎?這個進項稅可以抵扣嗎?這筆違約金我應該如何入賬?麻煩您了,謝謝!
討論
供應商開增值稅專用發票給我司,但是發票上的信息里:沒有錄入公司的電話。這種發票能用嗎?需要退回嗎?
有個供應商跟他們簽的單價是不含稅的,那跟他們對完賬以后,他們不要開增值稅專用發票給嗎
向供應商開電費發票可以開增值稅專用發票嗎
老師:請問要供應商開增值稅專用發票不含稅1000元,供應商要求加10個點,我們平常計算不是用1000*1.1=1100元嘛?走公賬也是1100,為什么供應商說有稅后稅,算出來比1100金額多些呢?
董老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.99 解題: 6083 個
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董老師 解答
2019-10-08 23:54