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你好老師,我公司是小規(guī)模,公司以前年度虧損,今年打算彌補(bǔ)虧損,1季度適應(yīng)小微政策了,稅款減免,在這個(gè)季度2季度繳稅款了,那我在企業(yè)所得稅季報(bào)該怎么填寫???
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2019-07-12
1月份有發(fā)票是2017年的,是不是用以前年度損益調(diào)整科目,怎么做分錄,以前年度損益調(diào)整科目可以有二級科目嗎
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2018-01-16
以前年度個(gè)稅提多了 如何調(diào)整
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2020-01-09
以前年度多確認(rèn)的收入怎么調(diào)整?
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2020-02-20
19年稅費(fèi)少做,是否可通過以前年度調(diào)整來調(diào)整,賃證怎么做
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2020-04-16
為什么2017年6月調(diào)2017年5月份的憑證要用以前年度損搤調(diào)整?
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2018-11-27
以前年度調(diào)整,在負(fù)責(zé)表里如何體現(xiàn)出來呢?
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2018-01-05
今年去修改了以前年度的稅表收入,需要改賬嗎?還是在今年做以前年度調(diào)整就好了?
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2020-04-22
郭老師回答,那不計(jì)提就在1月補(bǔ)計(jì)提唄,這對2021年沒有影響吧,為什么要以前年度調(diào)整呢
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2022-02-28
調(diào)整以前年度的費(fèi)用要怎么處理?
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2019-02-27
少報(bào)了以前年度的收入請問怎么調(diào)整呢?
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2020-05-06
以前年度的應(yīng)收應(yīng)付咋么調(diào)整,比如應(yīng)收應(yīng)付都結(jié)清了,可是賬上還掛著應(yīng)收應(yīng)付的
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2020-01-29
公司外賬,2014年的匯算清繳使補(bǔ)交了3000元的企業(yè)所得稅,15年沒做賬,主管說要補(bǔ)做賬,便于以后備查,能否當(dāng)做今年的所得稅費(fèi)用,借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款?還是用以前年度損益調(diào)整?
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2016-09-18
我們單位去年9月銷售貨物,給購貨方開的增值稅專用發(fā)票 對方?jīng)]有認(rèn)證,考慮到發(fā)票認(rèn)證時(shí)間快到了,購貨方給退回來讓紅沖掉,以后待他們通知再給開過去。我已經(jīng)紅沖了發(fā)票 分錄:借:原材料-彩鋼板126483.08 貸:以前年度損益調(diào)整 126483.08 借:以前年度損益調(diào)整 126483.08 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng))-21502.12 貸:現(xiàn)金 147985.20.這樣做的分錄對嗎?謝謝!
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2017-03-31
老師 請問去年的稅控盤續(xù)費(fèi)480做賬錯(cuò)誤,而且發(fā)票做了認(rèn)證,今年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)數(shù)據(jù)是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的借方去呢?
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2020-07-30
老師,我一九年七月補(bǔ)提了一八年的車折舊用了以前年度調(diào)整科目,做財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候看見勾機(jī)關(guān)系不對,差額是以前年度損益調(diào)整科目的數(shù),為了讓凈利潤加期初未分配利潤等于期末未分配利潤,我把差額數(shù)就加到資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)的其他應(yīng)付款和未分配利潤里了,這樣勾機(jī)關(guān)系就對了,可是我在今年報(bào)一九年匯算清繳財(cái)務(wù)年報(bào)時(shí)候看需要報(bào)上年金額,看現(xiàn)金流量表里收到其他有關(guān)現(xiàn)金才20萬,但是資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款48萬,這樣的話勾機(jī)關(guān)系肯定不對,但是我報(bào)月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候就錯(cuò)誤填了,年報(bào)時(shí)候我要不要把資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)改過過的改回原來的呢?
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2020-04-29
1.就是17年多計(jì)提了附加稅,于2018年1月調(diào)回來了,當(dāng)時(shí)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅貸:稅金及附加—城建稅導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與利潤表中利潤不匹配。原因:是不是因?yàn)槲覜]有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤中?2.如果做成下面,是不是就對了?借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配—未分配利潤
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2019-03-12
請問,18年少計(jì)提了工資和社保,補(bǔ)分錄:借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬_工資;借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬_社保。請問結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),系統(tǒng)自動(dòng),借:以前年度損益調(diào)整紅字,貸:利潤分配_提取法定盈余公積紅字。是應(yīng)該入未分配利潤還是盈余公積呀?
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2019-07-12
老師你好,退回去年的殘保金,科目記沖減管理費(fèi)用,還是營業(yè)外收入,還是以前年度損益調(diào)整科目,那個(gè)比較合理點(diǎn)?
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2020-04-02
公司是剛成立不久,結(jié)果我們在12月份招進(jìn)了員工,我在12月的憑證中忘記了計(jì)提12月的工資,然后1月初來發(fā)放工資,憑證都裝訂了,我該怎么辦呢?我像這樣做對嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬同時(shí)調(diào)整未分配利潤;同時(shí), 借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整。然后怎么補(bǔ)提工資呢?
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2018-03-28
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