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某市化妝品生產企業為增值稅一般納稅人,2017年10月上旬從國外進口一批高檔化妝品,關稅完稅價格為150萬元,進口關稅60萬元。本月內企業將進口的高檔化妝品的80%繼續生產加工高檔化妝品7800件,對外批發銷售6000件,取得不含稅銷售額300萬元;向消費者零售800件,取得不含稅銷售額51.48萬元。剩余的20%進口高檔化妝品直接對外銷售,取得不含稅收入80萬元。高檔化妝品的消費稅稅率為15%。該企業國內銷售應繳納的消費稅為( )萬元。 A.52.72 B.15.44 C.23.07 D.28.72 老師,請問下這題選什么
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2019-10-05
假酒廠2022年11月發生以下涉稅業務一銷售糧食白酒20噸不含稅單價6000元每噸,銷售以外購薯類白酒和自產白酒勾兌的a散裝白酒八噸,給某酒店不含稅單價4500元每噸。二銷售以外購薯類白酒和自產白酒勾兌的a散裝白酒四噸,給某酒業集團不含稅單價3200元三用自產的以外購薯類白酒和自產白酒勾兌的a散裝白酒十噸,從農民手中換取玉米,開出住友收購字樣的增值稅普通發票。四自產的以外購薯類白酒和自產白酒勾兌的a散裝白酒裝瓶發給本廠職工共200箱,每箱六千克,成本為2400元。糧食白酒成本利潤率為15%,銷售啤酒250噸,每噸不含稅售價2950元。另外,收取啤酒包裝物押金16950元,要求一分析該酒廠換取玉米,和發給職工的白酒消費稅計稅依據的確定有何不同?二,計算該酒廠本月應繳納的消費稅
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2024-01-17
5、某市甲化妝品廠(增值稅一-般納稅人)2019年11月生產經營業務如下: (1 )生產化妝品一批銷售給商場,不含稅價格100萬元,以前收取的化妝品包裝盒押金1萬元超過規定期限不予退還。 (2)購入高檔化妝品一批,不含稅價款30萬元,取得增值稅專用發票,當月全部領用,用于生產另.一種高檔化妝品不含稅價款是40萬元,生產已經完畢并辦好入庫手續。 (3)購入高檔化妝品一-批不含稅價款3萬元,取得增值稅專用發票,當月全部領用,用于生產研發一種新產品10件,成本總共4.05萬元,并全部在當月贈送給消費者試用。 (4)發出材料30萬元委托乙廠加工化妝品,當月加工完畢并全部收回,支付不含稅加工費2萬元、輔料費0.5萬元,取得增值稅專用發票加工產品已經收回并入庫尚未銷售;該批加工的化妝品按乙廠同類產品不含稅售價計算應為50萬元。其他相關資料:該廠 生產的化妝品消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,成本利潤率5%;相關發票已經通過稅務機關認證。 根據資料計算并回答問題(保留兩位小數) 計算甲廠當月應繳納的增值稅。 計算乙廠當月應代收代繳的消費稅 計算甲應當申報繳納的消費稅。
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2020-05-26
1)外購煙絲200噸, 每噸不含稅價2萬元,取得煙絲廠開具的增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅52萬元,煙絲已驗收入庫。另支付不含稅運費3萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票 (2)卷煙廠生產領用上述外購已稅煙絲150噸,生產乙類卷煙4000標準箱,當月銷售給卷煙專 賣商3600標準箱,取得不含稅銷售額3600萬元,送貨上門收取運費2.26萬元;100標準箱用于職工福利。求消費稅
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2024-04-28
購買商品發放職工福利費,后期繳納增值稅時,這個進項稅不能抵扣,那是要繳納這筆稅?
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2019-06-13
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,10月份發生下列經濟業務: (1)外購煙絲200噸,每噸不含稅價2萬元,取得煙絲廠開具的增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅52萬元,煙絲已驗收入庫。另支付不含稅運費3萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票。 (2)卷煙廠生產領用上述外購已稅煙絲150噸,生產乙類卷煙4000標準箱,當月銷售給卷煙專賣商3600標準箱,取得不含稅銷售額3600萬元,送貨上門收取運費2.26萬元;100標準箱用于職工福利。 要求:根據上述資料,回答問題,每問需計算出合計數: (1)計算該企業應繳納的增值稅; (2)計算該企業應繳納的消費稅。
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2022-06-09
老師,就是發票認證了,進項稅不能抵扣的,認證時分錄是怎么寫:稅費借方是寫:應交稅費-應交增值稅(進項)還是:應交稅費-待認證進項稅額
1/1599
2019-09-13
您好 總價沒有增加稅款的價格 是什么原因 設置時是不含稅的價格啊
2/817
2019-06-24
開票系統的開票限額指得含稅的還是不含稅的?
1/5033
2017-06-29
您好此題 為什么不是101000X17%啊 101000不就是不含稅的嗎 為什么要100000 1000/(1 17%)做價稅分離啊·?
1/516
2016-11-03
關于材料用于動產和不動產,會計和稅法的處理是相同的嗎?比如自產的貨物用于動產不確定銷項,但是用于不動產需要確定為銷項
1/481
2015-11-11
在這個不動產里填總數,下面也得填免稅金額吧
1/515
2016-07-11
原值*(I一5%)/年限/12,,公式中原值是指不含稅金的金額嗎?
1/341
2019-10-17
開普票不含稅4932,稅額147.2打到銀行,分錄怎么寫
1/455
2016-07-12
剛才說不用補結轉,本月取的不銹鋼材料本月全部出倉用完,作為這個做的成本就可以?哪怕這個月沒有銷售那個產品都可以嗎?
3/573
2017-06-16
老師,請問即增即退如何計算的呢?比如不含稅3641478.12,稅額是473391.93 超稅負3%享受即征即退
1/222
2019-06-18
老師您說的這些都是關于不動產和服務的。與貨物及加工修理修配沒有關系呀?
1/130
2021-06-21
老師 采購成本=21000是含稅的 800含稅的-為什么要-620*11%稅 為什么有含稅計入成本,有的成本不含稅 800里就包括620了。
2/881
2016-06-13
就是說系統給我們自動區分了是吧,我只需要填寫不含稅銷售額,然后系統會在自己檢測,減免的2%,我在填寫在免稅額這行就可以 了是吧,但是財務系統里面的做賬,我是按照發票的金額來入賬的,我這塊怎么調整賬務呢
1/98
2021-07-08
現在新的營業稅改增值稅,那出售不動產要繳納營業稅啊 現在新的營業稅改增值稅,那出售不動產的廠房是不是還是要繳納營業稅啊?請詳細解答。或舉例說明,謝謝。
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2014-09-10
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