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21年9月開票銷項(xiàng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票開票日期能否是21年10月?
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2021-09-26
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
老師,公司籌建期、還沒正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
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2020-12-01
老師好,上期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了1000多元,這個(gè)可以在本期抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
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2023-01-04
老師,請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
上期多交的地方教育費(fèi),本期申報(bào)可以抵減嗎,在哪個(gè)位置填報(bào)呢
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2020-06-09
算加計(jì)遞減額的當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額只包括當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-12-06
老師,做賬的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)按正常的分錄做。但是有的進(jìn)項(xiàng)這期沒抵扣,下期抵。那這期賬上的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就和當(dāng)期實(shí)際銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)不一致了?是不是賬目上的要和實(shí)際的要一致
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2016-05-31
銷售額季度4182.33,小微企業(yè)免稅額填了4182.33。本期銷售額那欄是零,為什么本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是125.47?
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2019-01-09
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)幔恐x謝!
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2022-02-16
一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額87878.17-進(jìn)項(xiàng)稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42,本月是不是不用交增值稅,,增值稅報(bào)表中上期留抵稅額就是稅對不?不是金額,可以直接銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅再減去上期留抵稅額
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2019-09-29
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧櫜痪褪秦?fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎?
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2018-07-07
比如一個(gè)公司,2017年長期借款里面保證借款和抵押借款沒有期初余額,只有期末余額。2018年期初期末都有,這是不是意味著17年該公司一開始沒有計(jì)劃保證借款和抵押借款?還是什么別的意思?
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2019-07-02
老師 您好 他上期加計(jì)抵減里面有余額、這期用完 請問怎么寫分錄?
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2020-02-19
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證期限是一年嗎 ?認(rèn)證之后是可以無限期的留抵嗎?
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2018-10-18
老師 籌建期的一些費(fèi)用的專票可以做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
當(dāng)期收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期不認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理?
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2017-08-30
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進(jìn)項(xiàng)稅不予抵扣,計(jì)提銷項(xiàng)稅怎么做分錄
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2019-03-22
金稅的專用設(shè)備抵減稅款是,如果當(dāng)年無銷項(xiàng)稅不能抵減,是不是增值稅納稅申報(bào)表中不用填例減免稅?如果跨年抵扣,抵扣前是否需要報(bào)備,還是直接填表就可以了?
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2016-05-25
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