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老師,做賬的時候,進項按正常的分錄做。但是有的進項這期沒抵扣,下期抵。那這期賬上的銷項減進項就和當(dāng)期實際銷項減進項不一致了?是不是賬目上的要和實際的要一致
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2016-05-31
一般納稅人,本月銷項稅額87878.17-進項稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42,本月是不是不用交增值稅,,增值稅報表中上期留抵稅額就是稅對不?不是金額,可以直接銷項稅減去進項稅再減去上期留抵稅額
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2019-09-29
(一)目的:練習(xí)無形資產(chǎn)取得、攤銷、出租的核算。 (二)資料:某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下: 1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資,雙方作價 300000 元(不含稅),增值稅稅率 6%,使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。 2. 購入某項專有技術(shù),雙方議定結(jié)算價格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項專有技術(shù)購入后即投入使用,攤銷期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項專有技術(shù),收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫會計分錄
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2023-12-06
銷售額季度4182.33,小微企業(yè)免稅額填了4182.33。本期銷售額那欄是零,為什么本期應(yīng)補(退)稅額是125.47?
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2019-01-09
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表的全年累計數(shù)填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應(yīng)交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應(yīng)交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序?qū)幔恐x謝!
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2022-02-16
我的費用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧櫜痪褪秦?fù)的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
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2018-07-07
比如一個公司,2017年長期借款里面保證借款和抵押借款沒有期初余額,只有期末余額。2018年期初期末都有,這是不是意味著17年該公司一開始沒有計劃保證借款和抵押借款?還是什么別的意思?
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2019-07-02
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,尚未申報抵扣的進項稅及轉(zhuǎn)登記當(dāng)期的期末留抵稅額記入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅核算,這句話里的尚未申報抵扣的進項稅指當(dāng)期已認(rèn)證未申報的稅額嗎?進項稅是不是應(yīng)該先勾選認(rèn)證還是留待以后可抵扣時再認(rèn)證?
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2020-08-30
老師 您好 他上期加計抵減里面有余額、這期用完 請問怎么寫分錄?
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2020-02-19
進項發(fā)票的認(rèn)證期限是一年嗎 ?認(rèn)證之后是可以無限期的留抵嗎?
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2018-10-18
老師 籌建期的一些費用的專票可以做進進項稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
當(dāng)期收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期不認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎樣做會計處理?
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2017-08-30
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進項稅不予抵扣,計提銷項稅怎么做分錄
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2019-03-22
老師你好!我想問一下增值稅當(dāng)期有可抵扣進項稅,是全額抵好還是不全額抵好,我們是制造業(yè)
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2020-07-02
請問發(fā)票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區(qū)別?當(dāng)期進項稅入賬是按不抵扣勾選?還是不用操作
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2020-01-10
老師好!問下本期應(yīng)交增值稅是等于本期銷項稅額減去本期認(rèn)證的進項稅額減去上期留抵稅額嗎?
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2019-11-22
自然人報個稅有些問題之前沒有報過本期免稅收入需要填寫么 就填寫了一個本期收入
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2019-03-11
個人所得稅申報中,本期收入是指實際發(fā)到手的金額,本期免稅收入是指應(yīng)發(fā)額,是這樣嗎
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2020-03-14
如果當(dāng)期沒有銷項,且進項稅進行了認(rèn)證,結(jié)果當(dāng)期增值稅申報時,把進項稅額填在了本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣,下月有銷項時稅務(wù)不允許抵扣,有什么辦法呢
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2018-07-28
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