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老師好!問下本期應交增值稅是等于本期銷項稅額減去本期認證的進項稅額減去上期留抵稅額嗎?
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2019-11-22
老師,做賬的時候,進項按正常的分錄做。但是有的進項這期沒抵扣,下期抵。那這期賬上的銷項減進項就和當期實際銷項減進項不一致了?是不是賬目上的要和實際的要一致
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2016-05-31
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
1/368
2020-05-07
算加計遞減額的當期可抵扣進項稅額只包括當期認證的進項嗎?
1/742
2019-12-06
老師,公司籌建期、還沒正式生產期間產生的電費進項可以抵扣嗎?
1/736
2020-12-01
老師好,上期進項認證多了1000多元,這個可以在本期抵扣銷項稅嗎?
2/376
2023-01-04
老師,請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
1/615
2019-05-16
上期多交的地方教育費,本期申報可以抵減嗎,在哪個位置填報呢
1/676
2020-06-09
老師 您好 他上期加計抵減里面有余額、這期用完 請問怎么寫分錄?
1/454
2020-02-19
進項發票的認證期限是一年嗎 ?認證之后是可以無限期的留抵嗎?
1/1843
2018-10-18
老師 籌建期的一些費用的專票可以做進進項稅 自便后期留抵嗎
1/115
2024-04-24
當期收到增值稅專用發票,當期不認證抵扣,應該怎樣做會計處理?
1/2114
2017-08-30
一般納稅人輔導期期間進項稅不予抵扣,計提銷項稅怎么做分錄
1/907
2019-03-22
比如一個公司,2017年長期借款里面保證借款和抵押借款沒有期初余額,只有期末余額。2018年期初期末都有,這是不是意味著17年該公司一開始沒有計劃保證借款和抵押借款?還是什么別的意思?
1/951
2019-07-02
一般納稅人,本月銷項稅額87878.17-進項稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42,本月是不是不用交增值稅,,增值稅報表中上期留抵稅額就是稅對不?不是金額,可以直接銷項稅減去進項稅再減去上期留抵稅額
1/1046
2019-09-29
如果當期沒有銷項,且進項稅進行了認證,結果當期增值稅申報時,把進項稅額填在了本期認證相符且本期未申報抵扣,下月有銷項時稅務不允許抵扣,有什么辦法呢
1/1055
2018-07-28
去年有筆減免稅330,這個是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應交稅費━應交增值稅━銷項稅額330 貸應交稅費━應交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現在稅務那邊說系統確實是330沒抵扣,那這邊現在能把它調回減免稅科目去么?
1/473
2018-08-03
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數據填就可以了是嗎?聽說固定資產進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產進項稅額抵扣情況表的全年累計數填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
1/528
2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結轉減免稅分錄先?借應交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序對嗎?謝謝!
6/786
2022-02-16
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
1/568
2018-07-07
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