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老師,銷(xiāo)項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額借方余額怎么處理
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2020-04-03
老師請(qǐng)問(wèn)一下,如果上月的進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多,那我這個(gè)月交增值稅時(shí),那分錄是不是就是? 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2020-05-14
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,我這樣做對(duì)嗎老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-09
小規(guī)模納稅人住宿業(yè)自開(kāi)專(zhuān)票銷(xiāo)售額77000,增值稅2310,取票銷(xiāo)售額169000,增值稅5070,普票免增值稅,專(zhuān)票需要繳納增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-10-25
老師,我看到有的老師做的賬,例如已經(jīng)交的增值稅,記到借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 ,貸:銀行存款,但不是已經(jīng)交了嗎,為什么還是未交增值稅
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2023-03-15
老師,上月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 袋:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)月繳納了,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎
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2018-12-05
(1)繳納當(dāng)月的增值稅 (1)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 (2)繳納上月的增值稅 (2)借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 為什么要這樣做
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2021-09-04
增值稅購(gòu)進(jìn)扣稅法對(duì)增值額納稅,但是生產(chǎn)過(guò)程的工資薪金也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那不也是成本嗎,整體增值部分就沒(méi)有那么多了,不是多繳納增值稅了嗎
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2021-04-19
增值稅免稅政策:出口環(huán)節(jié)的增值稅是免征的,但是增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額是不退的,另外增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣,請(qǐng)問(wèn)為什么不退也不讓抵扣呢?
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2020-02-10
王老師,算增值稅的稅負(fù)的時(shí)候,是1-12月的已申報(bào)增值稅還是算已經(jīng)繳納的增值稅呢? 如果算已經(jīng)繳納的增值稅,那今年的稅負(fù)要算到11月份為止了。
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2016-10-06
房開(kāi)公司有應(yīng)交稅額-----預(yù)繳增值稅,預(yù)繳是增值稅已交抵扣,年底調(diào)整應(yīng)交稅額----應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅銷(xiāo)售稅額是的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
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2024-06-18
老師好,我這邊結(jié)轉(zhuǎn)稅金,應(yīng)交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬(wàn),但是有留抵的稅額30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬(wàn)怎么結(jié)平呢?
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2022-03-07
31日,經(jīng)計(jì)算,本月企業(yè)發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為58500元,發(fā)生的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為84500元,已交本月的增值稅為20000元,結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅(無(wú)其他相關(guān)業(yè)務(wù))
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2021-06-05
老師,申報(bào)增值稅的時(shí)候按照扣減分包款的金額計(jì)算繳納增值稅,肯定比我開(kāi)票出去的時(shí)候的增值稅款要少,那我少交的這部分增值稅怎么做憑證
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2024-05-30
"(6)25日,支付增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)護(hù)費(fèi)用合計(jì)500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票 方法) 注明價(jià)款471.70元、增值稅28.30元,這個(gè)的增值稅是多少啊,是進(jìn)項(xiàng)還是銷(xiāo)項(xiàng)啊?"
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2023-03-20
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末借方余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借銷(xiāo)項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸進(jìn)項(xiàng)稅?然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎
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2019-07-01
10月份預(yù)繳增值稅19377.22元,11月申報(bào)時(shí)增值稅稅額為3725.86元,11月份實(shí)際未繳納增值稅,只繳納了附加稅。我的所有賬務(wù)處理如下: 10月份 預(yù)繳時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 19377.22 貸:銀行存款 19377.22 月末時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 19377.22 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅19377.22 計(jì)提時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8756.98 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8756.98 請(qǐng)問(wèn)我的10月份賬務(wù)處理是否正確,11月份該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-12-24
收到一張餐飲的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。先開(kāi)始分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時(shí):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn):即借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-30
(3)外購(gòu)一批化妝品對(duì)外贈(zèng)送,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款40000元,增值稅5200元,支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)1500元,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (4)外購(gòu)一批木制一次性筷子,用于本商場(chǎng)職工食堂,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款30000元,增值稅3900元,支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)1400元,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。計(jì)算本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、本期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、本期應(yīng)交增值稅
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2023-11-01
老師,請(qǐng)問(wèn)那個(gè)減免稅款一條龍下來(lái)的分錄具體是怎樣的呢? 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)那個(gè)減免稅款的借方余額如何結(jié)轉(zhuǎn)了?月末是要把減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅??
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2020-08-20
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