
老師您好! 每月月底是不是要結轉增值稅,①借:應交稅金-應交增值稅-銷項 10萬 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 8萬 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 2萬 ②借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅
答: 你好,同學是的,你這個結轉的是正確的。
如進項300。 銷項稅450元。計提增值稅。 分錄是不是。 借:應交稅金應交增值稅銷項稅。 450。 貸 :應交稅金應交增值稅進項稅。300。 應交稅金 應交增值稅,轉出未交增值稅。150。 然后:借:應交稅金-增值稅轉出未交增值稅。150。 貸:應交稅金-應交增值稅未交增值稅。150。 繳納時候:借:應交稅金,應交增值稅未交增值稅。150。 貸:。銀行存款。 150元。
答: 你好,對的是的分錄是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
月末,如果有留抵稅額,企業應將本月多交的增值稅做如下會計處理:借:應交稅金--未交增值稅貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅)如果有應交未交增值稅,借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅金--未交增值稅每個月都要結轉到未交增值稅嗎
答: 你好,多交不需要 做分錄,未交需要做上述分錄


月半彎 追問
2022-03-07 14:36
bamboo老師 解答
2022-03-07 14:37
月半彎 追問
2022-03-07 14:42
月半彎 追問
2022-03-07 14:43
bamboo老師 解答
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月半彎 追問
2022-03-07 14:45
bamboo老師 解答
2022-03-07 14:46