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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-11 09:38

你好,應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月末有余額

焰焰 追問

2020-05-11 09:40

每個月都有余額嗎?

莊老師 解答

2020-05-11 09:48

你好,是的,每個月都有余額

焰焰 追問

2020-05-11 09:49

這個年底也有余額,就是看總共交了多少增值稅吧

莊老師 解答

2020-05-11 09:52

你好,是的,年終可以結轉平的,

焰焰 追問

2020-05-11 09:52

年終怎么結轉?分錄怎么寫?

莊老師 解答

2020-05-11 09:56

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

焰焰 追問

2020-05-11 10:07

這個分錄只需要年底做嗎?平時應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅都是有余額。

焰焰 追問

2020-05-11 10:09

借方應交稅費應交增值稅銷項稅就是全年的數吧?那個進項也是全面認證的數吧?那年底這兩個又有余額了吧?

莊老師 解答

2020-05-11 10:14

這個分錄一般只需要年底做,平時應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅都是有余額。年底這兩個又有余額和應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅相同結平了,

焰焰 追問

2020-05-11 10:16

年底應交稅費應交增值稅銷項稅額和應交稅費應交增值稅進項稅額,做了分錄年底又有余額了,怎么辦就掛那里嗎?

莊老師 解答

2020-05-11 10:17

你好,是的,只能掛著,是不是有沒有抵扣的進項稅,

焰焰 追問

2020-05-11 10:27

掛著的意思就是看有沒有還沒有抵扣的進項稅額,,掛著的就是全年已經抵扣認證的進項稅額吧?

焰焰 追問

2020-05-11 10:28

沒有抵扣的可以明年繼續抵扣嗎?

莊老師 解答

2020-05-11 11:00

你好,是的,明年繼續抵扣

焰焰 追問

2020-05-11 23:36

應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅余額在貸方嗎?

莊老師 解答

2020-05-11 23:48

你好,這個科目余額在借方

焰焰 追問

2020-05-11 23:49

年底在貸方吧。

莊老師 解答

2020-05-12 07:03

你好,為什么會在貸方,平時結轉時,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅,

焰焰 追問

2020-05-12 07:05

年底做的那個分錄?

莊老師 解答

2020-05-12 07:47

你好,年末做的分錄是和借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)相同的數額

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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