10月份預(yù)繳增值稅19377.22元,11月申報時增值稅稅額為3725.86元,11月份實(shí)際未繳納增值稅,只繳納了附加稅。我的所有賬務(wù)處理如下: 10月份 預(yù)繳時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 19377.22 貸:銀行存款 19377.22 月末時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 19377.22 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅19377.22 計提時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8756.98 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8756.98 請問我的10月份賬務(wù)處理是否正確,11月份該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
雙雙
于2019-12-24 14:39 發(fā)布 ??991次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-24 14:43
你好 賬務(wù)處理正確 你這里預(yù)繳的多 11月份不需要做賬務(wù)處理的。
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

這個要通過預(yù)交增值稅的
2021-04-12 16:39:40

你好 你們預(yù)繳是本月預(yù)繳本月的 稅費(fèi) 你要做? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?這樣來掛 ; 你們主要是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?
2021-04-12 14:04:29

同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08
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2019-12-24 14:51
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2019-12-24 14:57