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季度企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)這里有上一納稅年度應(yīng)納所得所額這個(gè)是什么啊?上季度申報(bào)的時(shí)候也沒(méi)有稅額啊。
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2020-07-09
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配
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2015-11-29
老師,之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎?
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2022-02-26
零申報(bào)的新單位,企業(yè)所得稅年度申報(bào)就只有企業(yè)基礎(chǔ)信息,這個(gè)信息里自帶的信息不用更改吧!企業(yè)也沒(méi)有什么股東什么之類的變動(dòng),就直接申報(bào)就可以了吧?
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2022-03-28
1月報(bào)季度企業(yè)所得稅中營(yíng)業(yè)成本是不含稅的嗎 還有本年累計(jì)余額欄是填寫10-12月成本還是前期累計(jì)至12月的成本?
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2021-01-09
小型微利企業(yè),但是填年度所得稅時(shí),《減免所得稅優(yōu)惠表》里的數(shù)沒(méi)有自動(dòng)生成減免額,為什么?是我哪里填錯(cuò)了嗎?
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2018-05-03
請(qǐng)問(wèn)老師5月份做的匯算清繳直接繳納企業(yè)所得稅3500元,,如何做分錄,要不要在月末轉(zhuǎn)入到本年利潤(rùn),需要轉(zhuǎn)的話如何做分錄
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2019-07-03
年度申報(bào)利潤(rùn):-401938.91;財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn):-276915.93;差異額:125022.98 企業(yè)所得稅年度申報(bào)利潤(rùn)和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)不一致,請(qǐng)說(shuō)明原因。 怎么處理?
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2017-09-30
2020年6月2日,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬(wàn)元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息()萬(wàn)元。(假設(shè)中國(guó)人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%)應(yīng)加收的利息=30×(5.5%+5%)÷365×(365+10)=3.24(萬(wàn)元)。請(qǐng)問(wèn)按照稅款所屬納稅年度中國(guó)人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算,其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年?補(bǔ)稅期間同期指的是哪一年?謝謝!
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2021-05-16
老師 老師我們專管員讓拿報(bào)表去調(diào)企業(yè)所得稅年報(bào),讓我們調(diào)增一點(diǎn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)補(bǔ)點(diǎn)稅,我拿哪個(gè)表啊,電子稅務(wù)局的那個(gè)年報(bào)那套表導(dǎo)出來(lái)改改數(shù)可以嗎
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2020-08-17
老師,請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在12月份企業(yè)本年利潤(rùn)是盈利的,我可不可以暫估費(fèi)用入賬, 這樣子匯算清繳是不是還是要繳納企業(yè)所得稅?
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2023-01-11
老師你好,以前年度有虧損,今年還沒(méi)進(jìn)行年終匯算清繳,今年第一季度有盈利,需要先預(yù)交企業(yè)所得稅嗎,
3/2010
2022-03-13
你好,我單位去年12月份成立,截止18年12月31日尚未發(fā)生任何業(yè)務(wù),因此也沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表,那我企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候基礎(chǔ)信息表里資產(chǎn)總額怎么填寫?
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2019-05-15
年工資43000 年津貼4100 年中獎(jiǎng)金 2800 個(gè)人所得稅0 --------------------------財(cái)務(wù)開的這個(gè)算的是否正確
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2015-11-26
企業(yè)所得稅季報(bào),現(xiàn)在第一個(gè)季度是盈利的。但上一年度是虧損的,是不是要把上一年度虧損的金額填入彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣就可以不用交企業(yè)所得稅了是嗎?
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2019-04-04
您好,老師,咨詢一下,我填完企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,保存不了,是怎么回事?
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2019-05-29
企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表,我單位目前只涉及了業(yè)務(wù)招待費(fèi),暫時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等其他,我想了解一下第第18欄利息支出有什么規(guī)定的限額嗎?
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2020-04-16
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中,103資產(chǎn)總額填的數(shù)是什么數(shù)?
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2020-05-19
我有個(gè)賬務(wù)處理沒(méi)有懂。如果2020年年終結(jié)賬計(jì)提企業(yè)所得稅,比如我全年計(jì)提了30萬(wàn)。在2021年匯算清繳時(shí)我調(diào)增或調(diào)減了5萬(wàn)。這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?我之前做法是在2021年通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)這5萬(wàn)的差異。這樣做有問(wèn)題沒(méi)有,或者有其他更好的賬務(wù)處理方式嗎?
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2020-12-12
老師:公司是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),其中,原成本為10萬(wàn)元,但實(shí)際上有發(fā)票的成本自有8萬(wàn)元,那么我減少的2萬(wàn)元成本,在《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》中第20行其他:我應(yīng)填的是什么數(shù)字
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2019-04-27
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