
老師:公司是小規模企業,現填報企業所得稅年報,其中,原成本為10萬元,但實際上有發票的成本自有8萬元,那么我減少的2萬元成本,在《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》中第20行其他:我應填的是什么數字
答: 具體是什么情況沒有發票啊
老師,企業所得稅彌補虧損明細表的納稅調整后所得是不是等于企業所得稅納稅申報表達的納稅調整后所得。這個納稅調整所得不是企業的凈利潤
答: 你好,是的 但是不是企業的凈利潤
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我在去年12月多計提了企業所得稅,今年1調整了,在報企業所得稅年報時 納稅調整項目明細表 中要填哪個表?
答: 您好 所得稅是利潤總額之外的 匯算清繳不要填表

