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申報(bào)時(shí)前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 是在什么情況下需要填寫(xiě)
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2019-02-18
增值稅申報(bào)附表二前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是哪種情況啊?
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2016-05-04
銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵=本期應(yīng)交增值稅,這個(gè)公式對(duì)嗎?
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2017-09-03
增值稅申報(bào)主標(biāo)32欄期末未繳稅額為負(fù)數(shù),可以抵減下期稅額嗎
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2024-12-18
老師好,我想咨詢一下當(dāng)期稅款所屬期:2018年12月(當(dāng)期可進(jìn)行勾選操作的截止日期為:2019年1月15日)這句話是什么意思呢? 是不是可以理解為12月份開(kāi)的抵扣票 1月15號(hào)前抵扣也都算12月份的抵扣票 稅額也算12月份的 對(duì)嗎?
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2018-12-29
假如當(dāng)月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票30份 50萬(wàn) 稅額 8.5萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法區(qū)分 這里的意思是我當(dāng)月取得的全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎? 然后不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 乘 (當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)/當(dāng)期全部銷(xiāo)售額
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2017-12-07
(一)目的:練習(xí)無(wú)形資產(chǎn)取得、攤銷(xiāo)、出租的核算。 (二)資料:某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下: 1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資,雙方作價(jià) 300000 元(不含稅),增值稅稅率 6%,使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。 2. 購(gòu)入某項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù),雙方議定結(jié)算價(jià)格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)購(gòu)入后即投入使用,攤銷(xiāo)期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù),收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-06
老師您好:我不太明白課程中的這句話“建議使用“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)”這 樣可以避免開(kāi)辦期的利潤(rùn)表為負(fù)數(shù)(虧損)”?放到費(fèi)用科目,為什么還能避免利潤(rùn)表為負(fù)數(shù),開(kāi)辦期不是都沒(méi)有利潤(rùn)嗎。
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2022-12-11
籌備期發(fā)票都認(rèn)證了,但當(dāng)期沒(méi)抵扣,就全都只能做到開(kāi)辦費(fèi)了吧
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2018-07-03
11月做賬長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有進(jìn)項(xiàng)稅,把進(jìn)項(xiàng)稅像做在建工程一樣分期抵扣,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不是不能分期嗎,我12月做賬把它調(diào)出來(lái),是不是借應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅8000,借待抵扣-8000還是待抵扣直接計(jì)入貸方我報(bào)稅又怎么調(diào)出來(lái)
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2019-01-02
從余額表或者賬上怎么看得出上期留抵?jǐn)?shù)還有多少呢?比如我們期初留抵有90473.73,本期銷(xiāo)項(xiàng)有64707.41,進(jìn)項(xiàng)為0,已交稅金有14034.18,其中14034.18里面有按簡(jiǎn)易征收交完的,有工程代開(kāi)預(yù)交的。可是這樣從賬上怎么算出本期留抵的呢?
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2018-06-21
甲向乙借款 拿他的房子做抵押 抵押期間將房屋轉(zhuǎn)讓 ,那么對(duì)于債權(quán)人而言,怎么實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)呢
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2023-06-15
請(qǐng)問(wèn)增值稅留抵退稅 如果4月有稅 5月發(fā)生留抵 后期連續(xù)六個(gè)月都有留抵 可以申請(qǐng)退稅嘛?
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2019-05-14
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額需要分期攤銷(xiāo),那這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證之后是一次性可以抵扣還是也要分期抵扣呢?
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2018-09-06
期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬(wàn)元,當(dāng)期取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票)已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。
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2022-11-15
老師,我增值稅做了更正申報(bào)后,怎么報(bào)稅?系統(tǒng)還是原來(lái)的數(shù)據(jù),然后上期留抵的抵扣本期需要做分錄嗎?是什么?
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2018-11-14
請(qǐng)問(wèn)老師當(dāng)月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票能認(rèn)證抵扣到上月稅款所屬期嗎,就是比如4月23號(hào)開(kāi)的能抵扣到稅款所屬期3月嗎
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2020-04-24
上期的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣的,本期申報(bào)的時(shí)候在哪一欄填啊?會(huì)自動(dòng)顯示在主表留抵稅額這一欄嗎?在附表二怎么填?
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2018-08-09
出口退稅系統(tǒng),系統(tǒng)企業(yè)申報(bào)的期末留抵額與征管系統(tǒng)中不符,這個(gè)是什么情況,那所屬期增值稅真的是有留抵稅
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2019-06-04
老師本期應(yīng)納稅減征額,要手動(dòng)填寫(xiě)嗎?應(yīng)納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
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