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小微企業(yè)年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅率是多少?小微企業(yè)季報(bào)所得稅稅率是多少?這2個(gè)稅率一樣嗎?
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2017-12-04
老師,我想問(wèn)一下,我有個(gè)公司,名下有個(gè)分公司,國(guó)稅要求讓我每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),要一起合并申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)老師,是不是把分公司報(bào)表直接加到總公司申報(bào),就行了嗎
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2020-07-09
第二季度申報(bào)所得稅,利潤(rùn)表是看1-6累計(jì),還是看4-6月份的
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2021-07-01
請(qǐng)問(wèn)一下大家,四季度的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表收入數(shù)字不一致怎么辦 本年累計(jì)數(shù)字不一致
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2022-04-25
一般納稅人的企業(yè),企業(yè)所得稅是按季計(jì)提繳納的,本月填二季度企業(yè)所得稅A表時(shí),本期金額是填六月份利潤(rùn)表的本月金額、累計(jì)金額填六月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額嗎?
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2018-07-10
二、匯算清繳 (企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額) 1.計(jì)提年度企業(yè)所得稅時(shí),借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(用全年應(yīng)交所得稅-已預(yù)交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤(rùn)時(shí),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 假設(shè)匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅,上面計(jì)提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
老師怎么理解:已將貨物移送對(duì)方并暫估銷(xiāo)售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間?能舉例說(shuō)明一下嗎? 1.會(huì)計(jì)上要做會(huì)計(jì)分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是不是就不用申報(bào)增值稅,那會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入,季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),利潤(rùn)表中的收入跟增值稅申報(bào)表的累計(jì)銷(xiāo)售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
小規(guī)模納稅人,是季度預(yù)交申報(bào)所得稅,2020年第二季度申報(bào)時(shí),需要預(yù)交所得稅900元,賬務(wù)處理時(shí),借:所得稅 900貸:應(yīng)交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報(bào)時(shí)繳納嗎,一直掛賬沒(méi)有繳納,假如2020年年末時(shí),2020年累計(jì)利潤(rùn)總額成了負(fù)數(shù),所得稅不需要預(yù)交了,問(wèn)一下,第二季度預(yù)交計(jì)提的所得稅會(huì)計(jì)處理是不是可以紅沖掉,就不用預(yù)交了,因?yàn)閰R算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
報(bào)這個(gè)月的企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是1.2萬(wàn),想用以前年度的虧損彌補(bǔ)而不交這個(gè)季度的企業(yè)所得稅,以前年損虧損35萬(wàn),企業(yè)所得稅有項(xiàng)彌補(bǔ)損虧的那項(xiàng)我該填1.2萬(wàn)還是35萬(wàn)呢
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2017-04-05
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)本月產(chǎn)生利潤(rùn)20萬(wàn),但年度虧損21萬(wàn),下月15號(hào)前季報(bào)要交企業(yè)所得稅嗎?如預(yù)繳了企業(yè)所得稅,是不是在年度匯算清繳彌補(bǔ)虧損后,預(yù)繳的企業(yè)所得稅就會(huì)退還?
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2020-12-26
稅務(wù)局通知企業(yè)所得稅年報(bào)重新申報(bào),我從哪里申報(bào)
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2017-06-03
某企業(yè)2017年度利潤(rùn)總額為1 000萬(wàn)元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬(wàn)元(不允許稅前扣除),本年 度 國(guó)債利息收人100萬(wàn)元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的稅收滯納金6萬(wàn)元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬(wàn)元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬(wàn)元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬(wàn)元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬(wàn)元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,也是網(wǎng)上申報(bào),按月還是按季度申報(bào)?賬務(wù)處理,和財(cái)務(wù)制度適用小企業(yè)財(cái)務(wù)制度嗎?免增值稅,企業(yè)所得稅按小微企業(yè)繳納嗎?
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2019-01-08
我所得稅季報(bào)一季度資產(chǎn)總額填錯(cuò)了不能改,影響我做所得稅年報(bào)嗎?那個(gè)為什么提交了成功了,沒(méi)提示哪里出錯(cuò),是不是專(zhuān)管員就可以看到我報(bào)的到底正不正確。現(xiàn)在年報(bào)顯示報(bào)送成功,會(huì)不會(huì)哪里不對(duì)也不告訴哪出錯(cuò)。會(huì)在對(duì)長(zhǎng)時(shí)間提示哪里出錯(cuò)到底年報(bào)成功了沒(méi)
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2020-04-10
不是小微企業(yè)按小微企業(yè)申報(bào)了減免了所得稅怎么辦,季度報(bào)的時(shí)候
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2018-07-24
小微企業(yè) 這個(gè)月利潤(rùn)為31684.24元 我在申報(bào)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表 A類(lèi)報(bào)表時(shí)候 這個(gè)利潤(rùn)系統(tǒng)直接就寫(xiě)到第9行(彌補(bǔ)以前年度虧損)了,所以季報(bào)所得稅是0申報(bào),以前不是有利潤(rùn)要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
個(gè)人所得稅季度申報(bào)怎么申報(bào)呢
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2022-09-30
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度匯算清繳(符合小微企業(yè))應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)或高于100萬(wàn)是減按多少來(lái)繳納所得稅?
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2024-03-22
年度超過(guò)多少營(yíng)業(yè)額 不算小微企業(yè)享受企業(yè)所得稅政策
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2016-07-20
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