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如果是小微利企業(yè),在企業(yè)所得稅季度申報(bào)里的減免所得稅額里的其中:符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額,也就是14項(xiàng)怎么填寫?
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2017-08-06
屬于小微企業(yè),24盈利500萬(wàn),以前年度虧損200萬(wàn),24年企業(yè)所得稅如何計(jì)算?
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2025-01-16
老師你好,調(diào)整以前年度所得稅,是2020年交稅1578元,利潤(rùn)表勾稽關(guān)系是否相差1578
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2021-01-15
小微企業(yè)年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅率是多少?小微企業(yè)季報(bào)所得稅稅率是多少?這2個(gè)稅率一樣嗎?
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2017-12-04
彭老師問(wèn)個(gè)分錄。我司第一季度有利潤(rùn)要交所得稅:10000元。已經(jīng)申報(bào)扣繳了。分錄:借:所得稅:10000 銀行存款:10000 。后面申報(bào)了上年度匯算清繳2023年度虧損。現(xiàn)在更改本季度所得稅報(bào)表重新提交做了以前年度虧損彌補(bǔ)。稅局又把交的1萬(wàn)所得稅費(fèi)退回了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄我是直接沖減所得稅這個(gè)科目就行了嗎。借:銀行存款 10000 所得稅:-10000.我上年度的虧損彌補(bǔ)怎么體現(xiàn)呢
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2024-05-04
請(qǐng)問(wèn)一下大家,四季度的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表收入數(shù)字不一致怎么辦 本年累計(jì)數(shù)字不一致
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2022-04-25
#提問(wèn)#老師小規(guī)模公司,就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入,但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零,第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入,增值稅正常申報(bào),第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0,現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào),他之前的那些零申報(bào)的對(duì)年報(bào)有沒有影響,
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2019-05-20
二、匯算清繳 (企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額) 1.計(jì)提年度企業(yè)所得稅時(shí),借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(用全年應(yīng)交所得稅-已預(yù)交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤(rùn)時(shí),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 假設(shè)匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅,上面計(jì)提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
小規(guī)模納稅人,是季度預(yù)交申報(bào)所得稅,2020年第二季度申報(bào)時(shí),需要預(yù)交所得稅900元,賬務(wù)處理時(shí),借:所得稅 900貸:應(yīng)交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報(bào)時(shí)繳納嗎,一直掛賬沒有繳納,假如2020年年末時(shí),2020年累計(jì)利潤(rùn)總額成了負(fù)數(shù),所得稅不需要預(yù)交了,問(wèn)一下,第二季度預(yù)交計(jì)提的所得稅會(huì)計(jì)處理是不是可以紅沖掉,就不用預(yù)交了,因?yàn)閰R算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
一般納稅人的企業(yè),企業(yè)所得稅是按季計(jì)提繳納的,本月填二季度企業(yè)所得稅A表時(shí),本期金額是填六月份利潤(rùn)表的本月金額、累計(jì)金額填六月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額嗎?
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2018-07-10
我公司是總機(jī)構(gòu),總分機(jī)構(gòu)已備案,季度申報(bào)所得稅時(shí),分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表何時(shí)在哪里備案
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2022-03-25
去年多暫估一筆管理費(fèi)用2萬(wàn),賬上已經(jīng)做以前年度損益調(diào)整,并在一季度交了企業(yè)所得稅。但去年第四季度報(bào)表和年報(bào)都是按之前賬上做的,需要更改報(bào)表嗎?匯算清繳需要調(diào)增嗎?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
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2023-05-15
我所得稅季報(bào)一季度資產(chǎn)總額填錯(cuò)了不能改,影響我做所得稅年報(bào)嗎?那個(gè)為什么提交了成功了,沒提示哪里出錯(cuò),是不是專管員就可以看到我報(bào)的到底正不正確。現(xiàn)在年報(bào)顯示報(bào)送成功,會(huì)不會(huì)哪里不對(duì)也不告訴哪出錯(cuò)。會(huì)在對(duì)長(zhǎng)時(shí)間提示哪里出錯(cuò)到底年報(bào)成功了沒
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2020-04-10
報(bào)這個(gè)月的企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是1.2萬(wàn),想用以前年度的虧損彌補(bǔ)而不交這個(gè)季度的企業(yè)所得稅,以前年損虧損35萬(wàn),企業(yè)所得稅有項(xiàng)彌補(bǔ)損虧的那項(xiàng)我該填1.2萬(wàn)還是35萬(wàn)呢
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2017-04-05
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)本月產(chǎn)生利潤(rùn)20萬(wàn),但年度虧損21萬(wàn),下月15號(hào)前季報(bào)要交企業(yè)所得稅嗎?如預(yù)繳了企業(yè)所得稅,是不是在年度匯算清繳彌補(bǔ)虧損后,預(yù)繳的企業(yè)所得稅就會(huì)退還?
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2020-12-26
稅務(wù)局通知企業(yè)所得稅年報(bào)重新申報(bào),我從哪里申報(bào)
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2017-06-03
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
老師,我想問(wèn)一下,我有個(gè)公司,名下有個(gè)分公司,國(guó)稅要求讓我每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),要一起合并申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)老師,是不是把分公司報(bào)表直接加到總公司申報(bào),就行了嗎
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2020-07-09
第二季度申報(bào)所得稅,利潤(rùn)表是看1-6累計(jì),還是看4-6月份的
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2021-07-01
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度匯算清繳(符合小微企業(yè))應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)或高于100萬(wàn)是減按多少來(lái)繳納所得稅?
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2024-03-22
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