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甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅! 稅率為13%,存貨采用實際成本核算,銷售成本在!確認收入時逐筆結轉。2021年12月,甲公司發生部分如下交易和事項: (1) 1日,向乙公司銷售一批商品,開具的增值稅; 專用發票上注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26! 萬元,商品已發出。銷售合同中約定現金折扣條件為, 2/10, N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。根據! 以往經驗,該公司預計客戶10天內付款的概率為85%, 10天后付款的概率為15%,甲公司認為按照!最可能發生金額能夠更好地預測其有權獲取的對價金! 額。該批商品實際成本為120萬元,甲公司在發出商, 品后第9天收到貨款。 (2) 21日,乙公司因商品質量問題,要求退回上述, 所購商品的50%,經協商,甲公司同意乙公司的退! 貨要求,并以銀行存款退回貨款,同時開具紅字增值, 稅專用發票,退回的商品已驗收入庫。
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2022-05-16
費用方面的增值稅專用發票可以抵扣嗎?比如辦公用品發票,房租發票,水電費發票!有哪些增值稅專用發票是不可以抵扣的?
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2017-11-29
惠州領購營改增設計費增值稅增值稅專用發票需要什么資料?
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2015-10-23
惠州營改增開咨詢費增值稅增值稅專用發票開具時限的規定?
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2015-12-16
有哪些費用發票可以進行增值稅抵扣?
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2018-09-12
資料三:12月1日,長江公司與大海公司簽訂債 務重組協議,以庫存A材料500千克償還所欠大海公司的債務,債務賬面價值為35000元,開具的增值稅專用發票上注明材料價款為26000元。假定符合收入確認條件,不考慮其他相關稅費。 根據上述資料,回答下列問題:
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2021-11-01
老師,6月份的時候,稅控系統續費280元。是不是這樣做。 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 借方藍字 借:管理費用 借方紅字
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2019-07-13
2購進生產用零配件,取得增值稅專用發票注明稅額1.12萬元;購進生產車間用電,取得增值稅專用發票注明稅額16萬元;購進辦公用品,取得增值稅專用發票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具,取得增值稅專用發票注明稅額0.32萬元。 3向多家客戶銷售自產W型小汽車,甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發票,不含增值稅銷售額合計5 085萬元,因個別客戶資金緊張,當月實際收到不含增值稅銷售額4 746萬元。 4將100輛自產Z型小汽車作為投資,提供給乙汽車租賃公司,將2輛自產Z型小汽車無償贈送給關聯企業丙公司,將5輛自產Z型小汽車獎勵給優秀員工,將1輛自產Z型小汽車移送職工食堂使用。 已知:增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證已通過稅務機關認證。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素 2甲公司當月進項稅額中 準予從銷項稅額中抵扣的是多少? 1
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2021-04-16
公司收到購買白酒的增值稅專用發票和買護膚品的增值稅專用發票可以認證嗎?
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2019-02-15
增值稅專用發票開1%企業性質是什么,進項是13%的增值稅專用發票,這些怎么做賬
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2020-06-21
(2)購進生產用零配件,取得增值稅專用發票注明稅額1.12萬元;購進生產車間用電,取得增值稅專用發票注明稅額16萬元:購進辦公用品,取得增值稅專用發票注明稅額0.56萬元;購進職工食堂用餐具,取得增值稅專用發票注明稅額0.32萬元。
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2020-12-15
老師增值稅申報,當月開票開了一張紅字,銷項金額那是分別填,還是填合計數?
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2024-04-15
惠州領購營改增裝修費增值稅增值稅專用發票需要什么資料?
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2015-10-24
為什么月初插上稅控盤自動炒稅且自動清卡了,我還沒報稅呢就自動清卡了,有影響嗎
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2020-04-02
[計算分析題]甲公司系增值稅一般納稅人,不動產適用的增值稅率為10%。經甲公司董事會批準,甲公司購買棟寫字樓,明確表明將其用于經營出租且持有意圖短期內不再發生變化。甲公司按月確認租金收入。 資料一: 2019年3月31日,甲公司購買棟寫字樓, 取得增值稅專用發票,價款為3 600萬元,增值稅的進項稅額為360萬元。當日甲公司與乙公司簽訂租賃協議,約定將甲公司.上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬元,當日為租賃期開始日。當日收到9個月租金存入銀行并開出增值稅專用發票,價款為1350萬元,增值稅的銷項稅額為135萬元。 做初始計量和收租金分錄
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2022-02-22
就是一般納稅人,增值稅普通發票次月開了紅票,我現在填寫申報表,我是不是直接在申報普通發票那一樣填的數是上月的正學發票減去紅字發票填寫呢?
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2017-08-02
我是個體工商戶本月開具的增值稅普通發票無法作廢!顯示的是已抄報發票無法作廢,這怎么辦?如果無法作廢是否可以開局紅字發票沖抵當月這張發票?
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2019-10-22
老師您好,本次統計進項稅一共勾選了27份,其中一份是住宿費不抵扣,那我填寫增值稅申報表中的進項稅“本期認證相符的增值稅專用發票”應填寫27張還是26張?
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2019-12-16
老師,增值稅申報表的表二的35行,增值稅專用發票的份數,我這里有一張通行費的發票,稅額是零,也要填寫在這里嗎?
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2019-10-15
老師 我們是個體戶小規模增值稅免稅 老板不小心代開了增值稅專用發票 這個報稅時報上嗎?還是忽略不管了
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2020-01-03
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