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老師,我們公司寄給對方的增值稅專用發(fā)票,對方丟失了,該怎么辦,對方是還沒有認證做賬的,就是寄給他的快遞丟失了,這個該怎么處理,我們開票方是已經(jīng)做賬了的,這個是隔月發(fā)票
我公司從A單位買進材料,合同價格5000,已經(jīng)銀行匯款5千,但后來對方開過來的增值稅專用發(fā)票是5000.2元,那這個0.2要怎么做賬?
收到增值稅專用發(fā)票 當(dāng)月認證怎么做賬!等認證了又怎么做賬!或者當(dāng)月認證了但是不抵扣可以嗎!如果可以賬又怎么做!這塊不明白!能幫我詳細解釋下嗎!多謝


堅持就是勝利 追問
2020-06-21 20:02
湯貴彬老師 解答
2020-06-21 20:02
堅持就是勝利 追問
2020-06-21 20:16
湯貴彬老師 解答
2020-06-21 20:22
堅持就是勝利 追問
2020-06-21 20:31
湯貴彬老師 解答
2020-06-21 20:44
堅持就是勝利 追問
2020-06-21 20:51
湯貴彬老師 解答
2020-06-21 20:53