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公司出口銷售貨物給國(guó)外一家公司.有報(bào)關(guān)單可以出口退稅 ,那公司提供的對(duì)應(yīng)勞務(wù)收入給同一家公司,沒(méi)有報(bào)關(guān)單這種,可以出口退稅麼?
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2019-03-07
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)員工出差預(yù)支3000元,回來(lái)報(bào)銷2880元,差額120元在工資中扣除的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎麼做呢?
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2018-12-13
請(qǐng)問(wèn)如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈(zèng),賬目上處理:借:固定資產(chǎn)(捐贈(zèng)) 貸:非營(yíng)運(yùn)收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會(huì)大幅增加,若入遞延項(xiàng)目,如何處理,謝謝, 另其價(jià)值應(yīng)該如何取得?
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2019-04-09
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
想做2019年2月份的公司個(gè)人所得稅零申報(bào)的。現(xiàn)在公司沒(méi)有員工沒(méi)有業(yè)務(wù),2019網(wǎng)上系統(tǒng)更新後就不會(huì)弄了,應(yīng)該甚樣申報(bào)?
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2019-03-12
老師,政府賬目臺(tái)賬科目數(shù)和年初數(shù)對(duì)不上該怎麼處理 年初財(cái)政應(yīng)返還額度為11821,行政支出臺(tái)賬科目合計(jì)與年初餘額相差5452
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2021-01-21
老師 你好 !我公司購(gòu)買了九個(gè)攝像頭 ,屬於無(wú)線的 ,每月會(huì)產(chǎn)生流量 ,九個(gè)攝像頭可以入固定資產(chǎn) 但是產(chǎn)生的流量費(fèi)用應(yīng)該如何做賬 ?
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2021-01-22
提問(wèn)#公司為不動(dòng)產(chǎn)出租。2018年度,因?yàn)槿?zé)發(fā)生制,合同時(shí)期沒(méi)收到2018年租金,所以掛帳。借方:應(yīng)收款為11600貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000及增值稅(銷項(xiàng)稅)1600 可是我們單位是未開(kāi)票的 2019年,收到2018年收入租金,我是這樣入賬的,借方:沖回應(yīng)收款-11600貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10000及增值稅(銷項(xiàng)稅)-1600 再做一筆,借方:銀行存款11600.貸方:主應(yīng)業(yè)務(wù)收入10000ji及增值稅1600,本月收到租金開(kāi)票 老師這樣入賬對(duì)嗎
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2019-04-23
老師好,我2021年是小規(guī)模納稅人,今年升為一般納稅人,但我2021年還有未開(kāi)票金額,請(qǐng)問(wèn)我今年開(kāi)票是按小規(guī)模應(yīng)納稅額開(kāi)還是按一般納稅人稅率開(kāi)?
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2022-03-17
老師看下這憑証這樣做行? 計(jì)提社保做 1.借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)10 銷售費(fèi)用-社保費(fèi)10 研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi)10 貸:應(yīng)付職工新酬-社保費(fèi)30 付款時(shí) 2.借:應(yīng)付職薪酬-社保費(fèi)22 其他應(yīng)付款-代扣 個(gè)人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費(fèi)用-社保1 銷售費(fèi)用-社保1 研發(fā)費(fèi)用-社保1
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2019-07-09
取得交易性金融資產(chǎn)時(shí)支付。包含已宣告但未發(fā)放的現(xiàn)金股利,爲(wèi)什麼不能單獨(dú)確為應(yīng)收股利,而應(yīng)該計(jì)入交易性金融資產(chǎn)成本呢。另外,為什么剛剛?cè)〉慕灰仔越鹑谫Y產(chǎn)就含有未發(fā)放的現(xiàn)金股利呢。
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2018-03-26
"(1)其他單位技入資金200000 元,存入銀行 (2)從銀行提取現(xiàn)金3000元,備用 (3)用銀行存款償付前欠供應(yīng)單位貨款35 000 元。 (4),購(gòu)入原材料一批,取得的發(fā)票上注明貨款為7000 元,材料已經(jīng)入庫(kù),貨款以銀 存款支付(不考應(yīng)增值稅原材料直接入庫(kù),不通過(guò)在途物資 賬戶下同)。 (5)以銀行存款上交稅費(fèi)3000元。 (6)以銀行存款5000 元?dú)w還短期借款。 (7)采購(gòu)員小李預(yù)借差旅費(fèi)2000 元,以現(xiàn)金支付。 (8)采購(gòu)員小李出差歸來(lái)實(shí)際報(bào)銷差旅費(fèi)1500元,余款退回。
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2023-03-18
我2020年1月1日 建賬 有應(yīng)收款50000 但是我設(shè)置了期初應(yīng)收賬款50000后 不平衡咋辦 還要再哪個(gè)目錄平掉這5萬(wàn)
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2020-03-31
老師好,謝謝老師解答,但是這20萬(wàn)美元是出口的業(yè)務(wù)收回的款,那要如何沖銷出口的應(yīng)收款呢?出口的時(shí)候,是借記應(yīng)收賬款--外商,
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2017-11-18
老師,題目中的本月收回上月已確認(rèn)并作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款5萬(wàn),不應(yīng)該是壞賬減少了嗎,應(yīng)收款增加這樣嗎,我沒(méi)有理解什么意思,可以分析一下嗎
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2020-07-01
公司的應(yīng)收款項(xiàng)有零頭幾千塊錢吧,也好幾年了,老總說(shuō)這個(gè)是收不回來(lái)了,然后讓沖掉就可以,這個(gè)應(yīng)收賬款可以沖掉做到營(yíng)業(yè)外損失嗎?
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2017-03-22
老師,請(qǐng)問(wèn)下6月份我有一筆應(yīng)收款錄入錯(cuò)誤,導(dǎo)致借方和貸方都選成了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要怎么做才能把這筆款補(bǔ)錄上?
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2022-01-06
應(yīng)收賬款和其它應(yīng)收款有啥區(qū)別?
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2017-12-07
實(shí)務(wù)中 應(yīng)收款項(xiàng)=應(yīng)收賬款+其它應(yīng)收款項(xiàng) 為什么要加其它應(yīng)收款項(xiàng)?
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2020-05-13
其他數(shù)據(jù)都對(duì)上, 系統(tǒng)應(yīng)收款和導(dǎo)出來(lái)的應(yīng)收賬款不一致,這是什么原因呢
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2023-09-08
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