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精明的胡蘿卜
于2018-12-13 10:47 發布 ??510次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-12-13 10:50
假設應發工資5000 不考慮其他因素 發工資 借應付職工薪酬4880 貸其他應收款120 貸銀行存款4880
精明的胡蘿卜 追問
2018-12-13 10:56
預支是:借:其他應收款3000 貸:現金3000 報銷時:借:管理費用2880 應付工資120 貸:其他應收款3000這樣可以麼?
徐阿富老師 解答
2018-12-13 10:59
你好,報銷是借管理費用2880 貸其他應收款 2880 不涉及應付工資
那還有120,應該怎麼顯示呢?
2018-12-13 11:00
才能把其他應收款3000消掉呢
2018-12-13 11:01
你好,發工資里有貸其他應收款120 借應付職工薪酬4880 貸其他應收款120 貸銀行存款4880
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#提問#請問員工出差預支3000元,回來報銷2880元,差額120元在工資中扣除的會計分錄應該怎麼做呢?
答: 假設應發工資5000 不考慮其他因素 發工資 借應付職工薪酬4880 貸其他應收款120 貸銀行存款4880
請問原料商質量有問題。扣除他1000元。我應該做什麼科目
答: 借: 應付帳款 貸:營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月多發員工工資並扣了個人社保費,這個月收回工資和付回社保費,請問分錄怎麼做?
答: 你好!上個月多發沒有做其他應收款嗎?
請問老師公司員工出差有補助100元,是計入工資薪金放發並繳納個人所得稅嗎?還是可以直接報銷差旅費時,無票直接發放,獲得出差員工的簽字即可?感謝老師
討論
來料加工產業..取得電費專用發票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出。會計科目。分錄做法?如何沖銷進項稅額轉出科目?
你好老師 想請問一下 代關聯企業付保險費該如何做會計分錄呢? 預付一年期的保險費的情況
我想問一下 出口退稅的計算該怎麼計算呢?本來已交的關稅與進口增值稅會退回嗎?
請問如果一張發票的商品,拆成兩筆出口,那申報時金額跟稅額要怎麼計算
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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精明的胡蘿卜 追問
2018-12-13 10:56
徐阿富老師 解答
2018-12-13 10:59
精明的胡蘿卜 追問
2018-12-13 10:59
精明的胡蘿卜 追問
2018-12-13 11:00
徐阿富老師 解答
2018-12-13 11:01