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請問下就是增值稅減免部分,我是直接走應交稅費增值稅還是直接走減免稅,減免稅沒有增值稅。
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2020-04-08
增值稅報表的留抵稅額比賬面上少,要怎么調整
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2021-04-15
請問我們繳了一筆查補稅額(增值稅)怎么做分錄
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2019-01-10
老師,疫情期間免征增值稅的項目,結轉收入的時候是貸 應交增值稅-銷項稅還是應交增值稅-減免稅款呢?
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2020-04-13
老師,稅控設備減免稅款,一般納稅人享受時做分錄:借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款),貸:管理費用,是吧,這個減免稅款的科目什么時間轉平呢,是次月交稅時做分錄: 借:應交稅費-未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結轉未交增值稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應該在什么時間結轉呢
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2022-01-22
應交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現在2023年了,跨年如何進行賬務處理?
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2023-01-15
公司是小規模季度申報增值稅,第一個月開票時做賬,借銀行,貸主營業務,應交稅費免交增值稅,借應交增值稅免交,貸營業外收入,到季度時超9萬,全額交增值稅,交完稅怎么做賬,第一個月免交的稅也要交
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2017-08-07
應交增值稅,減免怎做賬?
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2020-01-06
一般納稅人簡易計稅方法購買稅控器增值稅入應交稅費-應交增值稅-減免稅額820,按政策做的分錄。月底應交稅費-應交增值稅-減免稅額余額是借方820元,應交稅費-未交增值稅貸方10820元,月底了,減免稅額有余額,可需要做賬務處理了,怎么做應交稅費-應交增值稅沒有余額?借 應交稅費-未交增值稅820 貸 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 820,這樣可行?
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2016-06-23
結轉完進項和銷項之后“轉出未交增值稅”余額數500元在貸方,還有稅控盤的820元可以減免,那我繼續做分錄借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅500貸:應交稅費-未交增值稅500借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)820貸:管理費用820借:應交稅費—未交增值稅500貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)500這樣對不對?
1/627
2017-08-06
老師,減免增值稅借方:應交稅費-應交增值稅,貸方怎么寫
1/592
2019-10-21
一般納稅人銷售通信器材的增值稅稅率是多少
1/1651
2018-11-13
請問去年九月開的增值稅發票現在還可以用嗎
1/995
2021-10-22
小規模增值稅減免需要通過轉出未交增值稅科目結轉嗎?1-2月,我做了借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅3月,季度申報時,發現可以減免增值稅,會計分錄應該怎么做呢?
1/875
2018-04-08
30萬免增值稅,分錄怎么做?怎么銷應交稅費-應交增值稅
2/1567
2019-04-04
金稅盤分錄 借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅不是有余額了嗎
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2020-09-21
請問三萬一下免稅的銷售減免時:借:應交稅費--減免稅款 貸:營業外收入--增值稅減免。。。借方這樣寫對嗎?還是借:應交稅費--應交增值稅-減免稅款,
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2016-03-11
2021年有個280元的免稅項目沒有用,方式計入的科目是應交稅費-應交增值稅免稅項目。現在想用掉它,怎么調整憑證呢?
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2023-11-26
請問由于未在規定期限內收匯的出口業務轉免稅申報,進項稅是否需要轉出
1/363
2019-06-27
老師,結轉增值稅,應交增值稅-應交增值稅-減免稅款,您幫我看稅盤的280元減免結轉的這筆分錄的對不
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2023-02-09
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