
請問三萬一下免稅的銷售減免時:借:應交稅費--減免稅款 貸:營業外收入--增值稅減免。。。借方這樣寫對嗎?還是借:應交稅費--應交增值稅-減免稅款,
答: 發生時,借:庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 減免時 借:應交稅費--減免稅費 貸:營業外收入-增值稅減免,,,,,這樣呢?
小規模3萬元以下的免稅的怎么做賬呢,按正常做的話跟企業所得稅上的報表的累積金額又不相等了
答: 怎么會不相等呢,收入都是不含稅收入,減免的稅額計入營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,營業稅收入不足3萬,直接減免,分錄怎么做?
答: 不用做分錄哦 即不用計提營業稅也不要做減免稅的分錄


鄒老師 解答
2016-03-11 14:31
鄒老師 解答
2016-03-11 18:22