老師,稅控設備減免稅款,一般納稅人享受時做分錄:借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款),貸:管理費用,是吧,這個減免稅款的科目什么時間轉平呢,是次月交稅時做分錄: 借:應交稅費-未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結轉未交增值稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應該在什么時間結轉呢
務實的背包
于2022-01-22 14:32 發布 ??2624次瀏覽
- 送心意
小小霞老師
職稱: 初級會計師
2022-01-22 14:37
你好,
開票稅控盤抵扣分錄,
收到稅盤發票并付款的時候,
借:管理費用-辦公費,
貸:銀行存款,
抵扣增值稅的時候,
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字,
借:管理費用-辦公費 借方紅字。
相關問題討論

您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10

當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
按這個操作賬目更清晰,
也可以做成
借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12

你好,可計入應交稅費-未交增值稅
2016-08-05 10:20:02

同學你好
是這樣做的
2020-10-14 18:48:05

你好,你是一般納稅人,選擇第一個。
2022-03-11 14:42:22
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