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老師,10號我們已經發過工資了,但是昨天交社保,基數上調了,應該怎么做社保分錄啊 老師,我們管理費用精確到每個部門。 老師管理費用,分個人部分保險和單位部分保險,按照那個分錄也不平啊 ( 借管理費用 -社保 ; 銷售費用-社保貸應付職工薪酬- 社保; 繳納 ;借 應付職工薪酬- 社保; 其他應收款-個人社保貸銀行存款 )
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2022-05-25
社保工資申報,工資,是用應稅收入,還是用應稅收入-社保公積金-個稅后的金額來計算?
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2020-05-24
公司沒有給員工買社保,是不是必須要去社保局開戶了?還是等到19年社保局統一征收,不用開戶啊?
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2018-09-06
那我7月份還是要計提是吧 借:管理費用-社保 貸:應付社保 同時 借:應付社保 貸:其他應收款 這樣對么
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2016-09-21
老婆沒交社保,老公交了社保,生小孩,能用老公的社保卡嗎?
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2020-05-14
借:管理費用-社保 其他應收款-個人社保 貸:應付職工薪酬-社保 這樣計提社保 那么應付職工薪酬科目發生額是不是多了個人部分?
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2017-04-07
本月繳納本月社保費,不需要計提,是不是直接借:管理費用-社保,借:其他應收款-社保,貸:銀行; 下月發放工資 借:應付工資 貸:其他應收 貸:現金 社保這就不過應付職工薪資-社保科目?
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2018-01-11
1.計提社保: 借:管理費用–單位–社保 其他應收款–個人 貸:其他應付款–社保局 2.繳納社保 借:其他應付款–社保局 貸:銀行存款 3.發放工資: 借:應付職工薪酬–工資 其他應收款–個人–社保 貸:銀行存款 分錄這樣做對么,老師們
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2019-10-17
老師我上月計提了工資社保, 借:管理費用-社保 -工資 貸:應付職工薪酬-社保 -工資 本月先扣的社保跟個稅,然后才發放的工資 社保這邊我寫的 借:應付職工薪酬-社保 其他應收-社保 貸:銀行存款 那我交個稅怎么寫
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2019-04-12
收到社保給員工的社保呢?就是社保給的生育險怎么做分錄
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2017-04-05
銀行社保戶的款是怎么匯入的呢?做賬的時候只看到社保專用收據,關于繳入社保戶流程不清楚,是某銀行匯入社保戶還是直接打款匯入社保戶呢?分率怎么做?
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2017-04-16
社會保險費是入到管理費用-社會保險費,還是應付職工薪酬-社保保險費?
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2015-09-16
借:管理費用 12095.2(企業部分) 其他應收款_社保(個人部分) 5691.8 貸:應付職工薪酬_社保17787 2,借:應付職工薪酬_社保 17787 貸:其他應收款_社保 5691.2 銀行存款12095.2 這樣對嗎,老師
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2016-11-23
付了社保,但是當月沒發工資,是不是這樣做分錄。分配工資:借:管理費用貸:應付職工薪酬。付社保:借:管理費用-社保(單位部分)其他應收款-社保(個人部分)貸:銀行存款-社保(單位加個人部分)
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2019-04-08
老師,計提社保跟醫保需要分開做分錄嗎?借管理費用/銷售費用-社保,借管理費用/銷售費用-醫保。貸應付職工薪酬-社保/醫保(單位部分)
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2022-01-14
支付社保局代收付系統批量代收資金-社保代收
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2018-04-08
每月末計提工資:借:管理費用 貸應付職工薪酬(應發含社保),繳納社保時:借:管理費用-社保費 其他應收款-社保個人部分 貸:銀存,發放工資時:借:應付職工薪酬(應發含社保) 貸銀存 這樣對嗎
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2024-04-17
老師,請問社保費需要計提嗎?社保費可以在實際繳納的時候直接做下面的會計分錄嗎? 借:管理費用-社保費 貸:其他應收款-代扣社保費用 銀行存款
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2019-04-13
問下,支付社保費用的會計分錄不是應該 借:管理費用-社保費 貸:銀行存款?她怎么是其他應收款-代扣代繳社保費呢?
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2020-09-23
請問一下,收到代繳職工社保的費用,但是之前是按在職員工申報個稅交社保,正常繳納社保所以沒掛其他應收款-代繳社保,現在應該怎么做賬呢?
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2020-01-02
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