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Lily
于2016-09-21 15:35 發布 ??734次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-09-21 15:40
借方兩個科目啊
Lily 追問
2016-09-21 15:42
但是金額就只有社保呀 是不是 借:其他應收款 貸:應付社保就可以了呢
吳月柳 解答
2016-09-21 15:39
直接做借:管理費用-社保 其他應收款 貸:應付社保
2016-09-21 15:41
可以的
2016-09-21 15:43
你這個計提分錄是公司承擔的部分,而不是指繳納的
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我之前做去年12月有一筆做到了其他應收款,但是現在要改他為管理費用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結賬,申報的報表也要更正了
你好,公司員工報銷沒有銀行流水,是借其他應收款,貸管理費用嗎
答: 你好!為什么是沖管理費用呢?不是應該增加管理費用嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理部門人員的差旅費,借管理費用,貸其他應收款?
答: 你好,之前借支的話,就是這樣的。
老師,你好,使用權資產的租金收到發票,這樣做賬是對的嗎?借:管理費用-辦公費貸:其他應收款
討論
保管員過失造成的損失為什么不計入管理費用,計入其他應收款
上年度的賬錯把其他應收款記成管理費用,今天怎樣調賬
老師好,去年12月房租已經付款了,發票今年1月才到,我去年12月做借:管理費用-房租,貸:其他應收款-預付房租,怎么調賬
我11月份報了社保,我這樣做賬,借管理費用1022.42,其他應收款494.74貸:應付職工1517.16然后我工資報了4000,應該如何做賬呢?
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
★ 4.98 解題: 35720 個
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Lily 追問
2016-09-21 15:42
吳月柳 解答
2016-09-21 15:39
吳月柳 解答
2016-09-21 15:41
吳月柳 解答
2016-09-21 15:43