公司籌建期,是不是所有費用都計入長期待攤費用,然 問
同學你好,請稍等,老師正在解答 答
在資產負債表填列中,應付職工薪酬是根據明細科目 問
直接根據應付職工薪酬一級科目填報就行 答
老師 貿易公司 一進一出的發票開票內容必須完全 問
是的,內容需要一致的哈 答
老師,你好,工程行業需要預繳稅款么 問
您好, 是的,以下情況要預繳的 增值稅:跨縣(市、區)提供建筑服務,一般計稅按 2%預征率、簡易計稅按 3% 征收率;取得預收款,一般計稅項目預征率 2% ,簡易計稅項目 3% ,按規定在建筑服務地或機構所在地預繳。 企業所得稅:建筑企業總機構直接管理的跨地區項目部,按項目實際經營收入的 0.2% 向項目所在地預分預繳。 附加稅費:在建筑服務發生地預繳增值稅時,以預繳稅額為依據,按當地稅率就地繳納城建稅和教育費附加 。小規模納稅人特定銷售額標準內等情況可減免預繳 答
老師,2025年政府收支分類中取消了咨詢費,那是不是 問
是的,最好不要用對應明細科目了 答

老師,我們公司2名員工,每月工資支出10000元,每月有260元醫療保險費支出(公司承擔200元,員工承擔60元)。不知道以下我做的兩種分錄 哪個對?如果都不對請您教正確的分錄。1:第一種醫保局把醫保費劃走時我做的分錄:借:管理費用-醫療保險金:200 其他應收款-醫療保險金:60貸:銀行存款:260計提并支付工資時借:應付職工薪酬-工資:9800貸:其他應收款-醫保金:60 銀行存款/其他應付款:9740借:管理費用-工資:9800貸:應付職工薪酬-工資:98002:第二種醫保局劃走醫保款時借:其他應付款-醫保金:200 其他應收款-醫保金:60貸:銀行存款:260計提并支付工資時借:應付職工薪酬-工資:9740 應付職工薪酬-醫保金:260貸:其他應付款-醫保金:200 其他應收款:60 銀行存款:9740借:管理費用-工資:9740 管理費用-醫保金:260貸:應付職工薪酬-工資:9740 應付職工薪酬-醫保金:260
答: 你好! 我發給你看下計提工資社保公積金完整的分錄吧
老師您好:社保和發工資不計提直接這樣做可以嗎?借:管理費用-社會保險,其他應收款-代扣個人保險。貸:銀行存款.發工資借:管理費用貸:應付職工薪酬-工資。借:應付職工薪酬-工資,其他應付款-代收個人保險。貸:銀行存款.
答: 您好,您第一個分錄不需要
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
17年11-12月的憑證:銷售人員借款10000 當時做分錄是:借其他應款10000 貸:銀行存款10000 ,后面報銷了9510: 借:管理費用9510 貸:其他應收款9510, 出納從他工資中扣了492 (實際應扣490) 借:應付職工薪酬 490 其他應付款2 貸:其他應收款492 ,現在2月出納付了一筆費用多付了2元,是補之前多收回來的2元,我現在調蒙了,不知道怎么才能調平?
答: 你好,你上面的分錄是平的,現在你的賬上哪個科目有余額?


zhao 追問
2019-10-17 14:34
zhao 追問
2019-10-17 14:37
zhao 追問
2019-10-17 14:38
月月老師 解答
2019-10-17 14:40
月月老師 解答
2019-10-17 14:41
zhao 追問
2019-10-17 14:57
月月老師 解答
2019-10-17 15:09
zhao 追問
2019-10-17 15:11
月月老師 解答
2019-10-17 15:23