老師,我們這個(gè)屬于分公司,完了公司負(fù)責(zé)人往里面打 問(wèn)
你好,這個(gè)你先當(dāng)做借款,然后再支付。 答
老師,公司減資后只有一個(gè)自然人股東了,后來(lái)又新增 問(wèn)
你好,是的,資產(chǎn)負(fù)債表里面就是這樣子。 答
老師你好,公司有一筆車貸業(yè)務(wù),過(guò)往這筆費(fèi)用沒(méi)有做 問(wèn)
您好,這個(gè)車子發(fā)票你沒(méi)做賬嗎? 答
老師好,請(qǐng)問(wèn),我們是按政府標(biāo)準(zhǔn)來(lái)做接待費(fèi)手續(xù)的,但 問(wèn)
高檔菜品酒水不可以 答
我們公司24年少計(jì)提固定資產(chǎn)折舊1038539.92元,進(jìn) 問(wèn)
你好,你的固定資產(chǎn)折舊平時(shí)是計(jì)入什么科目的? 然后固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,你說(shuō)你更改了賬,你是怎么樣做的憑證? 答

老師您好,月底計(jì)提工資150000,實(shí)際發(fā)工資100000,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
答: 將多計(jì)提的50000元的工資給反沖掉就可以了。 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 50000 貸:管理費(fèi)用等--工資 50000 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝!!如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
月底計(jì)提工資150000,實(shí)際發(fā)工資160000,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
答: 計(jì)提 借:成本費(fèi)用 15000 貸:應(yīng)付職工薪酬 15000 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 16000 貸:銀行存款 16000 補(bǔ)提 借:成本費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實(shí)發(fā)工資比計(jì)提工資多出1000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 補(bǔ)計(jì)提,借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資


愛(ài)你 大靜靜兒 追問(wèn)
2018-05-24 15:33
張艷老師 解答
2018-05-24 15:35
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2018-05-24 15:40
張艷老師 解答
2018-05-24 15:41