- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-10-23 10:19
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
相關問題討論

您好,您沒有支付工資可以不計提
2019-06-16 10:36:25

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2018-10-23 10:19:28

將多計提的50000元的工資給反沖掉就可以了。
借:應付職工薪酬--工資 50000 貸:管理費用等--工資 50000
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
2018-05-24 15:28:52

計提
借:成本費用 15000
貸:應付職工薪酬 15000
發放
借:應付職工薪酬 16000
貸:銀行存款 16000
補提
借:成本費用 1000
貸:應付職工薪酬 1000
2018-05-23 09:40:26

借;管理費用等科目 其他應收款 貸;應付職工薪酬
借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2016-10-27 14:36:50
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ID 追問
2018-10-23 10:27
ID 追問
2018-10-23 10:29
辜老師 解答
2018-10-23 10:44