
老師您好,月底計(jì)提工資150000,實(shí)際發(fā)工資100000,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
答: 將多計(jì)提的50000元的工資給反沖掉就可以了。 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 50000 貸:管理費(fèi)用等--工資 50000 如果您對我的解答滿意,請您及時(shí)給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
月底計(jì)提工資150000,實(shí)際發(fā)工資160000,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
答: 計(jì)提 借:成本費(fèi)用 15000 貸:應(yīng)付職工薪酬 15000 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 16000 貸:銀行存款 16000 補(bǔ)提 借:成本費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 1000
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實(shí)發(fā)工資比計(jì)提工資多出1000元,會計(jì)分錄怎么寫
答: 補(bǔ)計(jì)提,借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資

