一月份繳納的公積金:Dr:應付職工薪酬-職工福利 2000 其他應收款-公積金 2000 Cr:銀行存款 4000分配時:Dr:管理費用-職工薪酬-公積金 2000 Cr: 應付職工薪酬-職工福利 2000本應該正確的分錄是Dr:應付職工薪酬-住房公積金 2000 其他應收款-公積金 2000 Cr:銀行存款 4000分配時:Dr:管理費用-職工薪酬-公積金 2000 Cr:應付職工薪酬-住房公積金 2000現在都結賬了,我應該如何改為正確的憑證?
Vivi-ylw
于2018-04-07 16:44 發布 ??1118次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-04-07 16:46
你好,可以在下個月再調整一筆正確的憑證
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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48

你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49

結轉8月份工資
借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44
貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44
這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
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Vivi-ylw 追問
2018-04-07 16:47
徐阿富老師 解答
2018-04-07 16:50