年末有進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、部分進(jìn)項(xiàng)可以從銷項(xiàng)抵扣,如何做分錄
一笑而過
于2018-01-20 16:54 發(fā)布 ??1111次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-01-20 16:57
你好,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時月底不做會計處理。
2017-10-29 18:33:36

您好,當(dāng)月 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
2020-07-06 16:01:20

你好 不需要處理的
2022-01-13 19:31:21

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-11-26 10:44:02

借銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,
2020-02-20 15:33:16
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